對(duì)的是的,有這個(gè)原因的。
老師你好,我們是一般納稅人公司的增值稅稅負(fù)是3%,我想問(wèn)一下,我可以用進(jìn)項(xiàng)稅全部進(jìn)行抵扣嗎?就不用交增值稅,沒(méi)有增值稅就沒(méi)有這個(gè)附加稅了,如果按稅負(fù)3%算的話,增值稅和附加稅都要交。
老師,我看我們報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),然后我查明細(xì)賬查到都是附加稅,個(gè)稅的,做賬之前都是沒(méi)有計(jì)提,就直接錄了交稅這一筆分錄,是不是因?yàn)闆](méi)有計(jì)提所以導(dǎo)致應(yīng)交稅金那里是負(fù)數(shù),
我們公司是一般納稅人,之前取得的工程發(fā)票都做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我們公司的這個(gè)工程是簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,因?yàn)橹耙矝](méi)有銷項(xiàng)所以發(fā)票都沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開(kāi)9%的專票,還有一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,就是說(shuō),它是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來(lái)劃分的話,它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問(wèn)的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?
老師能不能幫我看一下,專管員發(fā)了截圖圖一,因?yàn)槎径任覀兲顖?bào)的有不開(kāi)票金額,專管員的意思是申報(bào)表計(jì)算的稅額有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)誤差,讓核實(shí)一下,有沒(méi)有補(bǔ)交的,我就想問(wèn)下這個(gè)申報(bào)表計(jì)算的增值稅和附加稅是否有誤。
有民辦非企業(yè)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的實(shí)操課嗎
你好,幫看下,這個(gè)意思還是有風(fēng)險(xiǎn)是吧,因?yàn)楣拘。矝](méi)流程,剛老師說(shuō)聽(tīng)老板,后來(lái)問(wèn)有沒(méi)風(fēng)險(xiǎn),老師是這樣答的
老師,離職補(bǔ)償金也要申報(bào)個(gè)稅的對(duì)吧?項(xiàng)目名稱寫(xiě)解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具數(shù)電專票,購(gòu)買(mǎi)方的地址電話和銀行名稱、賬號(hào)是不是可以不用填寫(xiě)?
想問(wèn)下出口退稅匯率用哪個(gè)
老師,我們公司購(gòu)進(jìn)液氮是在大的儲(chǔ)罐里,會(huì)以三種形式賣(mài)出去,一種是充裝成小瓶直接賣(mài)原材料,一種是充裝小瓶賣(mài)氣態(tài)的氮?dú)猓环N是充裝小瓶賣(mài)氣態(tài)的高純氮?dú)?,我能不能在月末把原材料按減掉直接賣(mài)原材料的部分,剩余的都轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品-氮?dú)?,然后再之后的銷售中,是氮?dú)饩椭苯咏Y(jié)轉(zhuǎn),是高純氮?dú)饩桶?.2倍結(jié)轉(zhuǎn),這種方式做賬。
老師車(chē)船稅會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?與車(chē)險(xiǎn)一起繳納,申報(bào)車(chē)險(xiǎn)印花稅是不要把車(chē)船稅減出去,謝謝
老師您好,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下您。 公司支付25.5-26.4月的房租,未收到發(fā)票,借:預(yù)付賬款-*公司 貸銀行存款。后面每個(gè)月計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-*公司。 請(qǐng)問(wèn)等收到發(fā)票后分錄要怎么做?。?/p>
廠房裝修屬于什么科目
老師,這道題我不懂,為什么分母用1?0.2%
那我就看這個(gè)應(yīng)納稅額哈 自己交的那部分就不用了嗎 老師我疑惑的點(diǎn)是這個(gè)必須要做嗎? 可以不做嗎 做這個(gè)的原因是什么 ?
我看他有些月份沒(méi)做
自己教的是什么意思?
就是簡(jiǎn)易計(jì)稅是我們自己交的錢(qián) 專票抵扣不了
那我就看這個(gè)應(yīng)納稅額哈 自己交的那部分就不用了嗎 老師我疑惑的點(diǎn)是這個(gè)必須要做嗎? 可以不做嗎 做這個(gè)的原因是什么 ?
簡(jiǎn)易計(jì)稅的需要作業(yè)借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)減應(yīng)計(jì)稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)減易計(jì)稅貸。銀行存款單獨(dú)做呀,和一般計(jì)稅的不在一塊兒,為什么不做?
這個(gè)是做了的 我說(shuō)的是這個(gè)問(wèn)題 看圖片 我的意思是需要做這個(gè)不 這個(gè)分錄是必須做的嗎
必須做,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅呀, 不包含減易計(jì)稅的。
1.那簡(jiǎn)易計(jì)稅的做不做 ? 2.應(yīng)納稅額為0就不用做了吧 我看之前的是應(yīng)納稅額為0就沒(méi)做
簡(jiǎn)易計(jì)稅單獨(dú)做,我上面告訴你了,你具體的哪里不會(huì)呀?確認(rèn)收入之后,次月直接繳納,他不需要結(jié)轉(zhuǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅的,不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。它的很簡(jiǎn)單,最簡(jiǎn)單的。
簡(jiǎn)易的不需要計(jì)提 繳納增值稅之后就直接繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸 銀行存款嗎?
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
意思先結(jié)轉(zhuǎn)然后再支付嗎
每個(gè)月都要做這個(gè)是吧
你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅的不需要結(jié)磚,一般計(jì)稅的先結(jié)轉(zhuǎn)再支付。
這個(gè)我懂了 謝謝老師 那這個(gè)先結(jié)轉(zhuǎn)的金額我如何能準(zhǔn)時(shí)的知道 因?yàn)楫?dāng)月的增值稅下月才報(bào)
你自己需要計(jì)算的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減上期留底。
我不做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不行啊
以前都沒(méi)做過(guò)
老師 城建維護(hù) 的稅是多少呀 還有教育附加 還有地方教育附加
那你不做的話,你能連貫嗎?你直接做交稅呀。 城建稅7%或者5%地方教育2%教育附加3%小規(guī)模小型微利企業(yè)可以減半,這個(gè)是減半之前的
那我做結(jié)轉(zhuǎn)的話 交稅的時(shí)候就直接是借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸 銀行存款咯
可以這么做的,你想這么做可以的,你不怕亂套就行。