您好,這個(gè)是屬于自動(dòng)采集,不需要手動(dòng)
老師你好,我想問一下報(bào)增值稅的時(shí)候登錄到國家稅務(wù)局的時(shí)候登進(jìn)去里面報(bào)增值稅的時(shí)候然后報(bào)表不會(huì)自動(dòng)帶出是什么問題
老師你好,我想問一下報(bào)增值稅的時(shí)候登錄到國家稅務(wù)局的時(shí)候登進(jìn)去里面報(bào)增值稅的時(shí)候然后報(bào)表不會(huì)自動(dòng)帶出是什么問題
老師,我們是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,平時(shí)開票按稅率1%開的發(fā)票,季度銷售不超30萬,不用增值稅。在填增值稅季度報(bào)表的時(shí)候,增值稅報(bào)表是自動(dòng)取數(shù),銷項(xiàng)稅自動(dòng)按稅率3%取的數(shù)。我賬面增值稅余額786.41,增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅2359.19,請(qǐng)問老師,我賬面需要怎么做賬呢?既能提現(xiàn)增值稅減免,又能體現(xiàn)賬面產(chǎn)生的增值稅和電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表增值稅數(shù)額一樣呢?
老師 我收到的通行費(fèi)電子普通發(fā)票 我報(bào)稅的時(shí)候怎么填寫在 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)中 現(xiàn)在都是電子稅務(wù)局直接勾選 直接就報(bào)稅過來了 這個(gè)需要自己手動(dòng)的在填寫上是吧
老師好,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅,登錄電子稅務(wù)局的時(shí)候,增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)是不是都自動(dòng)采集出來了???不需要手動(dòng)算什么吧?
您好!老師 我單位給銀行做訴訟代理業(yè)務(wù),銀行收了20萬保證金,因我單位未按銀行要求辦理,只退回15萬,剩下的5萬無法退回,需要銀行出具什么資料,我單位才能做壞賬處理呢?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
申報(bào)企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額為-13萬,企業(yè)所得稅為0對(duì)嗎
代理記賬開的發(fā)票要繳納印花稅嗎
我二季度收入已經(jīng)八百萬了,請(qǐng)問,我是等系統(tǒng)自動(dòng)生成一般納稅人還是自己去電子稅務(wù)局里面操作?
設(shè)計(jì)服務(wù)需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎
他們是蔬菜 核定37.5萬 蔬菜是免稅的 這個(gè)季度他們開了6萬多的專票 需要交6萬多增值稅 37.5萬的個(gè)人所得稅855元。老師該如何申報(bào)
2季度的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬,等于2季度余額表里借方發(fā)生額嗎
老師,去年虧損5萬,今年企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)去年虧損5萬,這是沒錯(cuò)的吧
信息科技公司報(bào)增值稅為什么有稅目1716還有稅目信息系統(tǒng)服務(wù),這個(gè)是什么原因
老師,那企業(yè)所得稅是需要手動(dòng)填寫嗎?這個(gè)會(huì)采集嗎?
嗯對(duì),這個(gè)的話,需要手動(dòng)
老師,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額年度不超過三百萬,都是按照“減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅”嗎?一直到2027年12月31日?
嗯對(duì),就是這個(gè)意思的,到2027年
老師,如果應(yīng)納稅所得額超過300萬的小微企業(yè),還是要按照25%足額繳納企業(yè)所得稅嗎?
這個(gè)的話,超過是全額乘以25%的