您好 《關于加大支持科技創(chuàng)新稅前扣除力度的公告》(財政部、稅務總局、科技部公告2022年第28號,以下簡稱28號公告),政策規(guī)定高新技術企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。 這個政策好像沒有延期執(zhí)行
高新技術企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。 假如我在這期間購買10萬元設備,可以扣除多少稅?
高新技術企業(yè)在 2022 年10 月1 日至2022年12月 31 日期間新購置的設備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。 這個分錄怎么寫
《財政部 稅務總局 科技部關于加大支持科技創(chuàng)新稅前扣除力度的公告》(財政部?稅務總局?科技部公告2022年第28號)明確:高新技術企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。老師這個政策中的設備 器具都包括什么呢 選擇一次性加計扣除 還可以正常每月折舊嗎
高新技術企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。老師您好,這個政策針對我們2022年12月份購入的固定資產適用么?2022年購入的固定資產,會計上沒有計提折舊,還可以享受一次性扣除和加計扣除政策么?有相應的政策條文依據么?
老師:高新技術企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。該政策延期了嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農行收款,那現(xiàn)在分錄應交增值稅是按3個點分還是1個點分,分錄能不能給我寫下
老師,請問銀行退的以前年度的單位結算卡服務費,怎么做分錄?
請問小規(guī)模納稅人,季度報稅,超過30萬元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實際稅率應該是1%,對方不給作廢,季度申報可以按1%實際申報嗎
老師好,其他事項段和其他信息部分區(qū)別是啥呀,整不明白
老師,請問可以使用于普遍服務行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對公賬戶轉給個人,備注稿費勞務收入。這種應該怎么做會計憑證啊
稅務出風險任務后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補報了收入30萬),當時未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無法修改往年的),也未修改,季度財務報表和年度財務報表,請問,賬務剛也是需要修改是嗎
總公司和分公司共用一個賬套,共用一個銀行賬戶,分公司訂購材料時應付賬款怎么和總公司做區(qū)分
期末余額在貸方,同時為負數,怎么錄入期初余額
我是自產自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號?
好的謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問