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老師,麻煩你幫我看下這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額數(shù)是怎樣算出來的,為什么要這樣算呢

老師,麻煩你幫我看下這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額數(shù)是怎樣算出來的,為什么要這樣算呢
2024-04-20 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-20 11:04

應(yīng)收賬款的嗎還是那一個(gè)

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快賬用戶6252 追問 2024-04-20 12:48

就是紅色順序123,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款期末余額金額是怎么來的

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齊紅老師 解答 2024-04-20 12:50

應(yīng)付賬款他是應(yīng)付貸方明細(xì)余額合計(jì)加預(yù)付貸方明細(xì)余額合計(jì)

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齊紅老師 解答 2024-04-20 12:50

應(yīng)收賬款是應(yīng)收賬款借方明細(xì)加預(yù)收賬款借方明細(xì)余額

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齊紅老師 解答 2024-04-20 12:50

預(yù)收賬款是預(yù)收貸方明細(xì)余額加應(yīng)收貸方明細(xì)余額。

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快賬用戶6252 追問 2024-04-20 13:18

我想問,根據(jù)我上面的那個(gè)表格,知道各個(gè)科目的借貸放余額。在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,對(duì)應(yīng)的應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收金額(就是紅色的金額)怎么算出來的

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齊紅老師 解答 2024-04-20 13:23

我給你寫了 科目余額表有嗎 你對(duì)著科目余額表的找期末余額 有負(fù)數(shù)余額的重分類了 我給你按照重分類之后的來的 不是應(yīng)收期末加借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額算的

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應(yīng)收賬款的嗎還是那一個(gè)
2024-04-20
你好,只有逐個(gè)把科目余額表中的科目期末余額和資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目核對(duì),看問題出在哪些項(xiàng)目上?
2022-09-15
同學(xué),你好。 期末未分配利潤=期初未分配利潤+本年凈利潤轉(zhuǎn)入-本年凈利潤減少(提取盈余公積+對(duì)所有者的分配) 你這個(gè)期初未分配利潤15+本年凈利潤50-提取法定盈余公積5-對(duì)所有者的分配0=期末未分配利潤60 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是上述方法計(jì)算出來的。
2021-02-04
同學(xué)你好 未分配利潤期末余額=未分配利潤期初貸方%2B本年利潤本年累計(jì)發(fā)生額貸方-本年利潤本年累計(jì)發(fā)生額計(jì)借方
2020-12-29
您好!您這個(gè)就是重分類,因?yàn)轭A(yù)付賬款是負(fù)數(shù),所以你要找按照供應(yīng)商來把應(yīng)付和預(yù)付合并,合并后如果在借方,就體現(xiàn)在預(yù)付賬款,合并后在貸方,就體現(xiàn)在應(yīng)付賬款里,所以你需要查明細(xì)來合并,而不能單純從科目余額表來合并
2022-04-02
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