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老師,以前的會計應交增值稅貸方有余額873.79,因為沒有賬本也查不到原因為啥,這個應該怎么處理有什么方法呢

2024-04-19 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-19 16:26

你好是小規(guī)模納稅人的嗎?

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快賬用戶5188 追問 2024-04-19 16:30

是的老師

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齊紅老師 解答 2024-04-19 16:32

借應交稅費應交增值稅, 貸利潤分配未分配利潤應該是你不需要交增值稅,沒有結轉匯算清繳納稅調增就可以了。

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你好是小規(guī)模納稅人的嗎?
2024-04-19
你好,同學,你要看一下帳,為什么要掛在應交增值稅銷項稅借方
2021-03-25
您好,一個借一個貸對沖了,差額倒擠在 應交稅金-未交增值稅
2024-04-18
你好 根據你的描述,你確定沒有欠稅的話,那么這個差額你放到未分配利潤里面
2022-08-17
你好,是購買原材料的,借原材料,借應交稅費--應交增值稅(進項稅額)(負數)
2020-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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