需要對(duì)方在綜合平臺(tái)發(fā)起紅字信息確認(rèn)單
你好,元月份開了一張紙質(zhì)增值稅普票,現(xiàn)在需要紅沖,但是紙質(zhì)用完了,現(xiàn)在是電子發(fā)票。怎么紅沖?
請問老師以前月份稅控系統(tǒng)開的紙質(zhì)版增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,現(xiàn)在想紅沖,可以開全電發(fā)票做紅沖嗎?怎么操作呢?我們是上海開始使用全電發(fā)票。
老師我們之前給客戶開的紙質(zhì)發(fā)票現(xiàn)在需要沖紅再開,但我們現(xiàn)在用全電發(fā)票怎么操作
老師,我們是2022年一月開的紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,想作廢重開,對(duì)方已經(jīng)同意,我們需要紅字開具相同金額的紙質(zhì)發(fā)票還是可以開電子發(fā)票?
我們是銷方,客人去年的增值稅專用紙質(zhì)發(fā)票需要紅沖,但是現(xiàn)在都是開全電了,我們要怎么操作?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
是對(duì)方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)發(fā)起紅字信息確認(rèn)單嗎?如果對(duì)方稅盤已注銷是否有影響?
對(duì)方已經(jīng)注銷稅控盤就直接在電子稅局發(fā)起紅字確認(rèn)單
如果對(duì)方稅盤沒注銷呢?還是和以前一樣對(duì)方出具紅字發(fā)票信息表嗎
沒注銷就需要在綜合平臺(tái)發(fā)起紅字確認(rèn)