你好,可以打?qū)嶋H業(yè)務的就行。
老師,我們酒店的后廚外包給一家企業(yè)了,對方開來餐飲服務費的發(fā)票,這個費用可以掛到工資里面嗎?掛進去會不會交個人所得稅?實際上這筆費用就是后廚人員的工資
請問一下:例如我們公司員工點外賣可以報銷,我就做的福利費,但是只有支付憑證沒有發(fā)票,這種填了報銷單我也入賬了,因為是實際發(fā)生的,等到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我就會納稅調(diào)增,請問這種屬于白條入賬嗎?因為我想的是真實發(fā)生的
老師,你好。關于多用途預付卡問題。 1購卡方向支付機構買卡不交增值稅,個人(持卡人)收到購卡方給的卡不交增值稅。這兩步不交納增值稅是因為沒有發(fā)生增值額,沒有實質(zhì)的發(fā)生應稅行為。 2特約商戶向支付機構開據(jù)增值稅普通發(fā)票對個人不開票。由于實際的結(jié)算是跟支付機構,所以對持卡人不開票,對支付機構開普通發(fā)票是因為銷項與進項匹配原則和支付機構結(jié)算的必要(支付機構主要是收取手續(xù)費);支付機構收取的手續(xù)費是可以開具增值稅專用發(fā)票,相當于特約商副購進一項服務。我的上述理解正確嗎?
老師,請問單位招了勞務人員每月發(fā)放工資800元,她是去稅務局開具勞務費我們報銷。稅務局建議她可以分兩天開500元和300元的發(fā)票就不用交增值稅了。單位可以按照這樣開具的兩張發(fā)票給她支付嗎?
老師,我們員工有個這么情況就是實際支付2400(即支付截圖是2400),但是因為他的額度有限,只能報銷2000了,就讓商家開了2000的發(fā)票,這種情況可以報銷嗎
我們直營店的收入沒有進到公戶,發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開啊?
一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策,以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅,應如何記賬
請問電商公司稅務籌劃中,由甲公司下面的店鋪(一般納稅人)把店鋪銷售額50萬分到小規(guī)模公司A和B各25,再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開13個點的成本發(fā)票各20萬,A和B給甲公司結(jié)算貨款,是不是不能起到節(jié)稅作用?反而增加一輪增值稅申報金額?多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛?
老師 印花稅稅率是萬分之三 還是萬分之五
付給個人的勞務費,沒有發(fā)票,入賬好還是不入賬好?
老師你好,請問住宿費發(fā)票可以抵扣嗎?
注冊資金實繳,印花稅是按照注冊資金的萬分之五再減半征收?
公司收到部分租金計入預收款可以嗎,開票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮氣,又參與其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機器啟動都需要氮氣,那么生產(chǎn)的氮氣成本怎么核算?
老師,我們是一家工程公司,平時每個月都交40萬左右的增值稅,由于人工勞務費占主營業(yè)務成本的65-70%,且勞務沒有開發(fā)票,因為開勞務發(fā)票要找勞務公司開,勞務公司自己也沒什么進項,收的稅費也和我們自己交稅費一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒?,就多開了材料費的發(fā)票,材料票開來是減少了增值稅,但同時材料成本也多了,材料暫時入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會虧損上百萬,不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請問老師,這個有什么好辦法處理不?
可是實際消費了500,店家開票還能開300嗎
可以的,可以這么做的呀。
那店家不是屬于少開發(fā)票嗎,商家不是會少交稅?
他做收入可以做500呀,無票收入剩下的。不是說他開多少發(fā)票就做多少數(shù)。
原來是這樣,我以為稅務局是以票定稅,那對于這種無票收入,怎么計算他應該繳納的稅呢,老師
和有發(fā)票的一樣,他是一般納稅人的話,500÷1.06×6%,這是銷項稅額。