可以的,可以這么做的。
請問老師,我公司從國外進(jìn)口貨物,取得的進(jìn)口增值稅專用繳款書,還有個(gè)關(guān)稅繳款書,這個(gè)增值稅算是代扣代繳嗎?我們可以申請三代手續(xù)費(fèi)返還嗎
請教一個(gè)問題,我們付國外 技術(shù)許可費(fèi)用,正常代扣繳了 增值稅 所得稅這些,但是聽人說還得做一個(gè)海關(guān)申報(bào)。 是如果這個(gè)技術(shù)費(fèi)用涉及到用于國內(nèi)銷售的進(jìn)口貨物,我們就得交關(guān)稅和進(jìn)口增值稅等。 現(xiàn)在想知道,是涉及到才要做這個(gè)海關(guān)申報(bào),還是我們的費(fèi)用不涉及,也要做一個(gè)申報(bào)。
請問一下老師,我們做進(jìn)出口貿(mào)易的,我們從新加坡進(jìn)口了一批貨,但是我們還要把這批貨出口到韓國的,請問一下我們從新加坡進(jìn)貨這批貨繳納了關(guān)稅和增值稅,現(xiàn)在要出口到韓國,這批貨之前繳納的進(jìn)口增值稅可以進(jìn)行退稅嗎
國外承擔(dān)的進(jìn)口增值稅,海關(guān)簽發(fā)了專用繳款書,抬頭是我們,請問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我們可以抵扣嗎?還是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師你好:我們是一家進(jìn)出口貿(mào)易公司,國內(nèi)一家公司委托我們從國外進(jìn)了一批貨,對方先打了一筆預(yù)付款到我公司賬戶,海外所有貨款及稅費(fèi)都是以我公司抬頭交的,請問我公司取得進(jìn)口增值稅交款書時(shí)我們賬務(wù)怎么處理,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅誰抵扣?
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在企業(yè)實(shí)操中會涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問下那個(gè)稅務(wù)上要注銷外管證,以前個(gè)稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個(gè)核銷怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
公眾責(zé)任險(xiǎn)要交印花稅嗎?
供應(yīng)商送的原材料只開票了一部分,那平時(shí)我們核對往來應(yīng)該只按開票數(shù)與對公付款數(shù)的值貸方余額來確認(rèn)欠款還是不欠款吧? 借:原材料 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付帳款A(yù) 付款時(shí):借:應(yīng)付A 貸:銀行存款 那材料進(jìn)來都掛原材料,那豈也看不岀每個(gè)單位的未開票數(shù)呀?
借:其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸稅款,收到錢時(shí),借銀行,貸其他應(yīng)收款,從分錄來說,這個(gè)是其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,按照公式屬于收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,但是從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來說,他是屬于銷售商品提供勞務(wù)而發(fā)生的現(xiàn)金流入,其他應(yīng)收款只是過渡科目,請問這里如何界定是屬于銷售商品還是其他現(xiàn)金流入呢
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