可以不視同銷售的
老師你好,我想咨詢一下 1.執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的公司籌建期間 ,除了可以列為固定資產(chǎn)的其他的支出都直接列入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎? 2.裝修費(fèi)這些沒有取得發(fā)票,部分只有收據(jù)也是一樣列入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)?還是長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)??? 3.有的支出沒有取得任何憑證,也補(bǔ)不了憑證的要怎么做憑證?。?(以上都是發(fā)生在公司籌建期間)
老師,你好!我公司半年了,現(xiàn)在還未有經(jīng)營收入,這種情況屬于籌建期嗎?公司的所有費(fèi)用都沒有入開辦費(fèi),都是該入辦公費(fèi)的入辦公費(fèi),該入招代費(fèi)的入招待費(fèi),請問這樣可以嗎?
電費(fèi)水費(fèi)發(fā)票名字無法更改,取得以前公司抬頭發(fā)票是只可以報(bào)銷不能稅前扣除嗎?給員工宿舍交暖氣費(fèi)取得房東名字個(gè)人發(fā)票怎么賬務(wù)處理,房租未入賬,還有籌建期間的購買低值易耗品沒有入庫怎么入賬,長期待攤費(fèi)用籌建期結(jié)束可一次性轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)么?謝謝老師,問題比較多
老師好!公司在2021年1月29日購買了酒,用與招待開展2022年工程項(xiàng)目順利,(相當(dāng)于送禮)經(jīng)手人只開有銷售方開具我們的普通發(fā)票。請問一下這種情況的酒款,金額有29900元,用途寫什么最好?這種情況能稅前扣除嗎? 到底科目是進(jìn)入管理費(fèi)用嗎?它的明細(xì)設(shè)置什么?
麻煩真正懂的老師請回答?。?!不是很懂的就不要接了,拜托。我下面的兩個(gè)分析是否正確?: 1.增值稅和所得稅上面說的是贈送,那么如果公司把工作服借給員工穿,離職后還給公司,不滿足贈送的定義,增值稅所得稅不視同銷售,也不交個(gè)稅,借 辦公費(fèi) 貸 固定資產(chǎn),可以稅前扣除。 2.企業(yè)所得稅上規(guī)定勞保用品(沒有規(guī)定所屬權(quán)轉(zhuǎn)移問題)可以稅前扣除,工作服是勞保用品,不管離職后要不要還給公司,那么所得稅上不視同銷售,而是全額稅前扣除。增值稅上分兩種情況,一個(gè)送給給員工,一個(gè)要還給公司,增值稅上:前者視同銷售,后者不視同銷售。
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???
老師,你好 今天應(yīng)聘了一家新開的生鮮超市兼職會計(jì)。 超市正在裝修,設(shè)備和軟件也陸續(xù)購入,月底開業(yè)。 現(xiàn)在首要任務(wù)要做什么? 對于超市注冊的公司好、銀行還有稅務(wù)的情況都還不知道。
8月發(fā)放7月工資,9月申報(bào)個(gè)稅,8月申報(bào)工資個(gè)稅0報(bào)嗎?
你好老師,外匯批發(fā)市場中這個(gè)非金融企業(yè)咋理解
老師,出口退稅企業(yè),把24年一筆收入放到了25年來申報(bào),稅務(wù)局現(xiàn)在要求把數(shù)據(jù)改到24年的年報(bào)中。那我還需要改增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)嗎
請問本月電費(fèi)3萬元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,和生產(chǎn)成本,電費(fèi)沒分?jǐn)偼晷枰拷Y(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
本月沒有生產(chǎn),電費(fèi)和折舊費(fèi)和生產(chǎn)員工的工資應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,請問一下,想要進(jìn)行出口貿(mào)易的話,營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍已經(jīng)加上貨物進(jìn)出口了,那下一步是要做什么呢?具體的流程能發(fā)一下嗎?
單位購入貨車一臺,銷售方申報(bào)車輛購置稅嗎?
假如公司有內(nèi)外賬的話,外賬和內(nèi)賬不能一套做賬軟件吧,外賬也要有進(jìn)銷存嗎,外賬的進(jìn)銷存肯定和內(nèi)賬的不一致吧?
如果是取得的專票,我就得視同銷售或者做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,取得的是普票,就不用,這樣理解對嗎,老師?還有老師,公司購買的煙酒用以業(yè)務(wù)招待,有沒有業(yè)務(wù)招待不允許報(bào)銷煙酒這一說法?
報(bào)銷煙酒,正常都是計(jì)入招待費(fèi)。
煙酒招待,均可不視同銷售
被百度誤導(dǎo)了,那進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的嘛
煙酒招待的進(jìn)項(xiàng),不可以抵扣。相當(dāng)于用于個(gè)人消費(fèi)
那這種就要普票就是了
是,這種就要普票就是
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!