企業(yè)發(fā)起“添加辦稅人員”流程: 電子稅務局——企業(yè)業(yè)務——用戶中心——賬戶中心——人員權限管理——添加辦稅人員 自然人確認授權: 電子稅務局——自然人業(yè)務登錄——用戶中心——賬戶中心——企業(yè)授權管理——待確認授權
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經過了征期了,沒辦法申報呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
各位老師,大家早好,我們公司是建筑公司,3月份前會才在稅務局辦理的登記,直接登記成了一般納稅人,我想問一下老師,現(xiàn)在可以降成小規(guī)模納稅人嗎,小規(guī)模納稅人增值稅開票免稅了,都是針對哪些行業(yè)呢,老師們可以解析一下嗎
老師,咨詢一個小規(guī)模轉一般納稅人的問題: ①小規(guī)模因為連續(xù)12個月銷售收入超過500萬,強制轉為一般納稅人的,怎么繳納增值稅?500萬元之前的數(shù)據和500萬元之后的數(shù)據分別進行繳納嗎? ②對于500萬元之后的金額,當時因為沒有強制轉為一般納稅人,還沒有辦理手續(xù),開具的發(fā)票可能是3%,那么在繳納增值稅的時候,這個開具了3%的增值票發(fā)票(超過了500萬元的金額部分),是否按13%繳納增值稅(沒有進項稅額),還是說等到稅務局辦理完一般納稅人之后,對之后開具的發(fā)票按13%等一般納稅人的稅率進行交稅。
老師,10月份我們公司還是小規(guī)模,11月份是一般納稅人,12月份需要到稅務大廳去辦10的小規(guī)模的增值稅,我想請問下,那我做10月份的賬需不需要計提增值稅及附加稅呢?
老師,請問小規(guī)模納稅人變成一般納稅人,在電子稅務局做增值稅一般納稅人登記時彈出此畫面,辦稅員為空,可增加了辦稅員還是不能辦理,聯(lián)系稅官員說去大廳,大廳說增加辦稅員就行
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務,一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產成本-基本生產成本 和 生產成本-輔助生產成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產負債債表的勾稽關系,數(shù)據沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
那你用上面的這個方法增加辦稅人試一下。
昨天我們增加的,我還怕系統(tǒng)更新沒有那么快特意今天試還是不行,以上是現(xiàn)有的人員
上面顯示稅務登記信息不全,會不會你們在登記的時候,大廳那邊沒給你們寫完整?
稅務登記時,是自己在電子稅務局操作的,請問一般納稅人資格生效之日選擇當月1日,這選項只是和取得發(fā)票有關吧,因辦稅員的起止時間是4月18日開始的
不對呀,你有財務負責人或者是法人,以他的名義也可以,不用非得有辦稅人。
我是用財務負責人的身份辦理的
你去在制度備案里面去查一下的,看下你們制度備案財務報表有嗎?
備案信息有資產負債表和利潤表是季度報送
你好 企業(yè)財務制度都有?
當時是按,新辦納稅人套餐式服務,要求的都提交了
當時只有辦稅人沒要求提交
辦稅人的不影響呀,你現(xiàn)在提交了,不是也不管用。要么你就問一下你稅務局。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。