您好,這個(gè)的話,是空著就可以的,這個(gè)

我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表》里面 這個(gè)一般增值稅應(yīng)該是塡增值稅申報(bào)表里面的應(yīng)納稅額還是應(yīng)補(bǔ)繳稅額呀 因?yàn)橹按_(kāi)的專(zhuān)票當(dāng)時(shí)稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加了,所以這個(gè)申報(bào)表我是否還是需要把代開(kāi)專(zhuān)票的增值稅額寫(xiě)上去呢?
老師小規(guī)模納稅人,月報(bào)銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn),季報(bào)不超過(guò)30萬(wàn)的情況下 代開(kāi)的專(zhuān)票附加稅只交城建稅 嗎,超過(guò)的話是不是地方教育費(fèi)附加和教育費(fèi)附加都交嗎?
請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模小微型企業(yè)開(kāi)普通發(fā)票需要繳附加稅嗎?城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加這三個(gè),現(xiàn)在開(kāi)出去的普通發(fā)票是免稅的
老師好,小規(guī)模公司自行開(kāi)具專(zhuān)票,7月開(kāi)專(zhuān)票20萬(wàn),8月開(kāi)專(zhuān)票100萬(wàn),7月申報(bào)增值稅教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加都免了。那8月份申報(bào)的時(shí)候要把7月的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加補(bǔ)上嗎?還是只要算8月的就行?
小規(guī)模單位,代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,只有16000多,也要預(yù)交城建稅嗎?不是有6稅2費(fèi)減免嗎?不超45萬(wàn)不是不要繳納城建稅、地方教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的嗎?
公司收到知識(shí)產(chǎn)權(quán)補(bǔ)助,怎么做賬 需要做臺(tái)賬嗎,這筆款到時(shí)怎么支出,怎么進(jìn)行專(zhuān)款專(zhuān)用,怎么區(qū)分
今天8點(diǎn)多開(kāi)了一張20萬(wàn)的專(zhuān)票,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)預(yù)警啊,我查了一下小紅書(shū)說(shuō)不能在晚上8:00以后開(kāi)票
購(gòu)買(mǎi)的貨款,后面不買(mǎi)了,后面沖紅發(fā)票怎么處理,購(gòu)買(mǎi)時(shí)分錄借預(yù)付賬款,貸銀行存款,
跨境電商企業(yè)采購(gòu)取得普票,能抵扣稅點(diǎn)嗎,還是直接按價(jià)稅合計(jì)算采購(gòu)成本
A公司將所持B公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,對(duì)價(jià)是C公司承接A公司部分債務(wù)。在計(jì)算印花稅時(shí),是否以C公司承接A公司這部分債務(wù)為計(jì)稅依據(jù),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)計(jì)算計(jì)算繳納印花稅?
購(gòu)買(mǎi)了一筆材料款,然后分兩筆款轉(zhuǎn)賬的而且還不是一個(gè)賬戶,怎么做賬?
小規(guī)模 老師請(qǐng)問(wèn)一下 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出租一間教室出去。開(kāi)普通發(fā)票需要繳納哪些稅費(fèi)?
小規(guī)模 老師請(qǐng)問(wèn)一下,無(wú)票收入填稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候,是實(shí)際到賬的金額申報(bào)嗎?這個(gè)金額是含稅的還是不含稅收入呢
老師問(wèn)一下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)寒假出租教室,應(yīng)該計(jì)入什么收入?需要交哪些稅費(fèi)?
老師,怎樣查往期特定工傷申報(bào)的數(shù)據(jù)?

