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老師,去年的印花稅,今年繳納,會計(jì)分錄要怎么做呢?

2024-04-18 15:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-18 15:27

你好你去年有計(jì)提過了嗎?

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快賬用戶7590 追問 2024-04-18 15:31

沒有計(jì)提

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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:32

你好,你現(xiàn)在補(bǔ)充計(jì)提借以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅。

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快賬用戶7590 追問 2024-04-18 15:35

老師,我這個(gè)財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益這個(gè)科目,只有利潤分配-未分配利潤,應(yīng)該怎樣做呢

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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:38

你好也是一樣的,借利潤分配,未分配利潤。

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快賬用戶7590 追問 2024-04-18 15:41

那是直接做一個(gè)分錄就可以了嗎? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 就不需要提現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 了?

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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:44

你好,貸方仍然是做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅呀。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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