那現(xiàn)在符合收入確認(rèn)條件嗎?
老師您好 去年沒有做賬 今年做賬 收到去年應(yīng)收賬款 可以 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)付款 這樣沖減應(yīng)收賬款分錄嗎?
3月收入賬上重復(fù)確認(rèn)了,導(dǎo)致上季季報(bào)也是錯(cuò)的?,F(xiàn)在是怎么更正呢? 一、確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 二、第二步,正確的分錄應(yīng)是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 錯(cuò)誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
3月收入賬上重復(fù)確認(rèn)了,導(dǎo)致上季季報(bào)也是錯(cuò)的?,F(xiàn)在是怎么做更正分錄呢呢? 紅沖不行涉及銀行存款 一、確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 二、第二步,正確的分錄應(yīng)是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 錯(cuò)誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
請教你一個(gè)問題問題,我去年已經(jīng)確認(rèn)的收入,應(yīng)收賬款也掛了,年報(bào)表也發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,今年領(lǐng)導(dǎo)說去年確認(rèn)的收入,確認(rèn)高了,我應(yīng)該怎么做賬
老師去年的應(yīng)收賬款忘記確認(rèn)了,今年才發(fā)現(xiàn),怎么入賬
老師,麻煩幫我看下,我這個(gè)怎么回事呢,這個(gè)季度是虧損的,怎么有稅額呢
老師,公司購入一批產(chǎn)成品無加工后直接銷售,分錄 借:庫存商品 (料工費(fèi)+外購金額)貸:生產(chǎn)成本(料工費(fèi)) 貸:應(yīng)付賬款(外購金額);產(chǎn)成品出庫:借營業(yè)成本 貸:庫存商品 是這樣嗎?
季度不滿30萬免交增值稅,應(yīng)交增值稅貸方余額怎么處理?會計(jì)登錄怎么做?
老師,咨詢下實(shí)物,就是公司成立兩年我計(jì)提工資金額比較多,八萬多,但是實(shí)際沒有發(fā)放那么多,而且我每個(gè)月都申報(bào)了個(gè)稅也是這個(gè)金額,那我這報(bào)稅現(xiàn)在有個(gè)附加事項(xiàng),提示實(shí)際發(fā)放和計(jì)提不一樣,這哪里出問題了,我該怎么弄啊老師
老師你好!房屋墻體拆除開發(fā)票大類是啥
員工8月份已經(jīng)離職了,但是工資還沒有發(fā)給他,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中需要做減員嗎,還是等發(fā)工資的時(shí)候在當(dāng)月申報(bào)過他工資后在做減員呢
房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅,10月申報(bào),9月要計(jì)提嗎,不計(jì)提行嗎
老師,之前租房已攤銷,退款不租后,紅沖已攤銷費(fèi)用導(dǎo)至管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這樣可以嗎?
2024年產(chǎn)值是4087萬,2025年產(chǎn)值是3800萬,那么預(yù)計(jì)增速是多少百分比,怎么算的謝謝老師
老師好,我們以前開了免稅發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們不符合免稅條件,讓我們補(bǔ)增值稅,今天把增值稅補(bǔ)了,補(bǔ)繳的稅怎么做會計(jì)分錄啊?
貨物已經(jīng)出口 并且也收到外匯款項(xiàng)了
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
但是 這是去年的 如果我在這個(gè)季度憑證里做一筆 需要提供什么證據(jù)嗎
去年的去年的貸方用以前年度損益調(diào)整。
借 應(yīng)收賬款 貸以前年度?
是的這樣是對 的 是?
好的 老師
那可以應(yīng)收對沖嗎?
對呀前面掛了應(yīng)收,現(xiàn)在就沖前面的應(yīng)收對。