學員,你好。你們成本核算內(nèi)容包括哪些你知道嗎?
老師們,我們是小規(guī)模建筑裝飾企業(yè),今年9月份承包了一個200萬的酒店裝飾裝修項目,施工隊是外包的,但材料我們負責采購,因為公司也是今年3月份成立的,現(xiàn)在辦公室里的人及項目經(jīng)理加起來也就10個人左右,老板找的親戚做倉管,但他沒有這方面的經(jīng)驗,還發(fā)牢騷說沒經(jīng)驗,出納自己定位她是成本會計,她用的是手動表格的辦法,都一個多星期也沒有弄出來入庫單和出庫單,這部分管理工作比較混亂,我想如果使用進銷存軟件并指導倉管員應該工作效率就提高了吧?但這部分成本現(xiàn)在老板不一定出,他說明年還有上億的大項目,那么我想是不是有必要進銷存軟件呢?
老師好,請幫個忙,我家食品生產(chǎn)公司小規(guī)模納稅人,0稅率。金蝶軟件記賬,成立半年左右。公司采購的原材料原會計都直接記在了生產(chǎn)成本里了。產(chǎn)成品也沒有庫存,生產(chǎn)多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生產(chǎn)成本里的原材料都算進去?,F(xiàn)在有如下數(shù)據(jù),主營業(yè)務成本:鴨蛋6248元,煎餅590.4.雞蛋6794元,白糖4108元。生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本7837元,輔助生產(chǎn)成本23705元,主營業(yè)務收入面包1261,粽子66720元,小程序平臺1846.2,元,煎餅1030,鴨蛋12784元,雞蛋9006元,白糖4108元。營業(yè)外收入:1691元。其中鴨蛋,煎餅,雞蛋,白糖是庫存商品,我們外購的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售費用。粽子和面包是我們自己生產(chǎn)的。我是會計小白一個,月末結(jié)賬這塊我應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?還請老師詳細指導。借貸方向金額。必感謝,感謝老師不吝賜教!
老師好,我想咨詢一下采砂場的會計分錄,就是他這個入庫我不知道咋弄?采砂權(quán)是我們公司的,但是找了一個人在場地里面代加工,加工費是31和5元,現(xiàn)在公司第一筆業(yè)務,買家打進來30000元,拉戈壁料,那我現(xiàn)在做預收賬款?開銷售票時做收入?那我戈壁料咋做入庫?月末結(jié)轉(zhuǎn)成本咋弄,小白一個求指導,
老師好,我想咨詢一下采砂場的會計分錄,就是他這個入庫我不知道咋弄?采砂權(quán)是我們公司的,但是找了一個人在場地里面代加工,加工費是31和5元,現(xiàn)在公司第一筆業(yè)務,買家打進來30000元,拉戈壁料,那我現(xiàn)在做預收賬款?開銷售票時做收入?那我戈壁料咋做入庫?月末結(jié)轉(zhuǎn)成本咋弄,小白一個求指導,
旅游公司內(nèi)賬。相當于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務收入450,然后后面付了款開發(fā)票報銷時,能不能直接沖賬借其他業(yè)務收入,貸銀行存款,就不用走應付賬款這個科目了,還是說一定要走應付賬款這個科目,,因為原本是想走費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業(yè)務收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報表已經(jīng)發(fā)給領導了,不想返回去重新做賬,而且當時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務收入,貸銀行存款這樣做嗎?
公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務*軟件服務費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務*軟件服務費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思???
這個為什么是預付賬款不是長期代攤g
成本就是代加工方開來的租賃票、加油票各種跟他們加工有關的票,
實物流你們這邊有庫存人員嗎?能不能核算到具體實物流轉(zhuǎn)?
我們這邊是代加工方把沙子石料加工好以后直接堆我們那里,然后我們賣出去后根據(jù)賣的數(shù)量給他結(jié)算加工費,但是他前期先給我們開一部分票,
你們的加工費單價波動不大的情況下,可以根據(jù)計劃成本暫估入庫成本。后續(xù)結(jié)算有差異的時候再調(diào)整實際成本。
加工費不變
那你可以根據(jù)入庫的數(shù)量來入庫存貨成本。
老師的意思是按照收到加工費票來入庫?那入庫存商品有三種規(guī)格,三種規(guī)格型號的庫存按照加工費劉入庫嗎?
嗯,因為根據(jù)你的描述成本歸集就只有加工費,普票也沒有進項稅抵扣。三種型號是需要分開核算的,有利于你核算收入。
那這三種規(guī)格型號庫存我怎么分攤?
分攤的費用是什么呢,加工費都按照量來收取的,這個應該不存在分攤?
那老師意思是我直接按加工費發(fā)票做庫存商品,庫存商品不分規(guī)格型號,就是開具銷售發(fā)票做收入時下面設二級科目石子、沙子這樣?
你們結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本的時候能夠區(qū)分不呢,如果能夠區(qū)分影響不大,只是說這種賬務處理不利于存貨管理,比如期末結(jié)存的存貨石子、沙子的數(shù)量分別是多少。