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收不回的應(yīng)收賬款,該怎么做賬務(wù)處理,之前也沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

2024-04-18 14:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-18 14:50

你好,反正這個(gè)做不做壞賬準(zhǔn)備,其實(shí)你都沒辦法稅前扣除,你直接進(jìn)入營業(yè)外支出算了。

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你好,反正這個(gè)做不做壞賬準(zhǔn)備,其實(shí)你都沒辦法稅前扣除,你直接進(jìn)入營業(yè)外支出算了。
2024-04-18
借:營業(yè)外支出-壞賬損失 貸:應(yīng)收賬款
2024-11-08
直接計(jì)入營業(yè)外支出-壞賬損失
2023-05-12
同學(xué)你好! 把原來的賬沖銷,會計(jì)分錄如下: 借:其他應(yīng)收款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收賬款
2024-01-26
6、沖銷多提壞賬時(shí):借:壞賬準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失
2019-11-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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