借原材料,貸銀行存款領(lǐng)用,借研發(fā)支出,貸原材料。
老師:我這邊兩家小公司,一個(gè)登記日期2019.4.26,一個(gè)登記日期2023.1.11,如果想做減資的話,最遲到哪一年,謝謝
老師好,我們公司會議室裝修改造,新購置了會議系統(tǒng)設(shè)備3萬多元,采購申請和報(bào)銷流程都是走的基建項(xiàng)目,請問我現(xiàn)在財(cái)務(wù)做賬怎么做?
6月30號的外經(jīng)證,7月1號開了30萬的工程款發(fā)票,預(yù)交稅款顯示所屬期是6月,有沒有問題? 7月報(bào)稅 納稅報(bào)表是否要填列 ,賬上要怎么處理?
老師,新公司什么都沒有,是不是只需要銀行對賬單和銀行回單做賬
老師您好,我電腦計(jì)提折舊一定要考慮凈殘率嗎?稅法有沒有規(guī)定要考慮
公司都是無票收入,成本發(fā)票這個(gè)做賬怎么做
供應(yīng)商品質(zhì)扣款怎么做賬,分錄怎么做
老師這樣貸款金額未打到公司對公賬戶上,每月要還這么多錢,這個(gè)怎么做賬,分錄怎么寫
增值稅里面報(bào)稅不會有任何影響嗎?
小規(guī)模按次交印花稅,查到22年有一筆進(jìn)項(xiàng)沒有報(bào)印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)要交滯納金嗎,日期應(yīng)該填那年到那一年
借研發(fā)支出 貸應(yīng)付職工薪酬、工資。
關(guān)于原材料,老師看看我這樣做對嗎?例如當(dāng)月采購原材料300萬。采購入庫時(shí);借:原材料 300萬 貸:銀行存款 300萬 研發(fā)領(lǐng)用原材料50萬,歸集研發(fā)費(fèi)用時(shí):借:管理費(fèi)用-研發(fā)支出 50萬 貸:原材料 50萬
如果是費(fèi)用化的,可以打。
那工資呢?正常是當(dāng)月計(jì)提所有人員的工資 借:管理費(fèi)用 20萬 貸:應(yīng)付職工薪酬 20萬 那如何歸集到研發(fā)費(fèi)用呢?
你好,借管理費(fèi)用,研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬不是嗎?
老師,我現(xiàn)在疑惑的點(diǎn)是,我們企業(yè)的研發(fā)人員不是全程只參與研發(fā)的,平時(shí)還負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營。例如A員工當(dāng)月工資8000元,實(shí)際劃分歸集到研發(fā)費(fèi)用的工資是5000元,這時(shí)候賬該怎么做?
那你需要分開,研發(fā)部門給他發(fā)多少,你做多少。
我這樣做?當(dāng)月計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用 8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 8000 然后再歸集到研發(fā)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 -5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 -5000 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-人工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000
你好,當(dāng)月計(jì)提的時(shí)候就分部門來。
這樣?計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用 3000 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-A項(xiàng)目-職工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬
是的,對的,是這么做的。
發(fā)放時(shí),這樣? 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 應(yīng)付職工薪酬-研發(fā)人員 5000 貸:銀行存款 8000
可以的,可以這么做的。