借原材料,貸銀行存款領(lǐng)用,借研發(fā)支出,貸原材料。

老師,你好,某公司的業(yè)務,由于他們員工不熟,需要我們員工協(xié)助,請問對方把這個協(xié)助款支付給我們公司,我們要開什么發(fā)票給他們
成本票沒有怎么辦,有什么方法可以充抵一些成本票
公司體檢合同簽的2024年10月至25年11月合計1.5萬,24年付了前期款1萬,24年發(fā)票來也是1萬。因有部分人未在24年體檢拖到25年,尾款一直拖到25年,現(xiàn)25年開體檢費發(fā)票5千,這5千算25年的,記帳在25年的對嗎?
老師,我公司注冊地點是東疆綜合保稅區(qū),最近出口了一批貨物,10?已經(jīng)報關(guān)了,現(xiàn)在不知道怎么做增值稅納稅申報,能給降的祥細一點兒嗎?
老師,年底的這兩個月車間也不生產(chǎn)不做實驗了,那做工資的時候可以都做到管理費用里嗎?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場去錫盟安全培訓及考試開車去的加油費過路費住宿費吃飯費用 還有有培訓費會計分錄怎么做
企業(yè)所得稅賬務處理分錄
我公司給夫妻倆發(fā)工資,一共稅前工資是5萬,幫忙籌劃個稅,給夫妻倆做合理規(guī)劃做到個稅繳的最少,情況是:家里有兩個小孩,分別6歲8歲,沒有房貸,男方非獨生子女且父母年滿60周歲,女方父母不符合條件,男方公積金每月1050元,社保每月個人承擔573元。
老師,請問我們外貿(mào)出口業(yè)務中,因供貨商原因?qū)е乱粡埌l(fā)票不能退稅,稅務要求我們對該貨物進行轉(zhuǎn)內(nèi)銷補稅,銷項稅補了89868.68,這筆補稅業(yè)務的會計憑證怎么做啊。
10月銷售出口貨物,什么時候申報出口退稅事項
借研發(fā)支出 貸應付職工薪酬、工資。
關(guān)于原材料,老師看看我這樣做對嗎?例如當月采購原材料300萬。采購入庫時;借:原材料 300萬 貸:銀行存款 300萬 研發(fā)領(lǐng)用原材料50萬,歸集研發(fā)費用時:借:管理費用-研發(fā)支出 50萬 貸:原材料 50萬
如果是費用化的,可以打。
那工資呢?正常是當月計提所有人員的工資 借:管理費用 20萬 貸:應付職工薪酬 20萬 那如何歸集到研發(fā)費用呢?
你好,借管理費用,研發(fā)支出貸應付職工薪酬不是嗎?
老師,我現(xiàn)在疑惑的點是,我們企業(yè)的研發(fā)人員不是全程只參與研發(fā)的,平時還負責公司的經(jīng)營。例如A員工當月工資8000元,實際劃分歸集到研發(fā)費用的工資是5000元,這時候賬該怎么做?
那你需要分開,研發(fā)部門給他發(fā)多少,你做多少。
我這樣做?當月計提工資時 借:管理費用 8000 貸:應付職工薪酬 8000 然后再歸集到研發(fā)費用 借:管理費用 -5000 貸:應付職工薪酬 -5000 借:管理費用-研發(fā)費用-人工工資 5000 貸:應付職工薪酬 5000
你好,當月計提的時候就分部門來。
這樣?計提時 借:管理費用 3000 管理費用-研發(fā)費用-A項目-職工工資 5000 貸:應付職工薪酬
是的,對的,是這么做的。
發(fā)放時,這樣? 借:應付職工薪酬 3000 應付職工薪酬-研發(fā)人員 5000 貸:銀行存款 8000
可以的,可以這么做的。