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老師你好,我們單位2023年1幾度預(yù)交了所得稅,年終是虧損,現(xiàn)在做所得稅年終匯算顯示要退稅,這種情況怎么辦呢

2024-04-18 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-18 11:57

你好,提供相關(guān)資料,去稅局申請(qǐng)退稅就是了?

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快賬用戶7337 追問 2024-04-18 11:58

如果不退有影響嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-18 11:58

你好,你是打算結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣??

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快賬用戶7337 追問 2024-04-18 11:58

因?yàn)橥硕惻律婕暗蕉悇?wù)查賬的風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶7337 追問 2024-04-18 11:59

這種怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2024-04-18 11:59

你好,把應(yīng)當(dāng)退回的稅款,結(jié)轉(zhuǎn)之后年度抵扣應(yīng)交的稅款(在主表做相應(yīng)填寫就是了)

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快賬用戶7337 追問 2024-04-18 12:05

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-18 12:06

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?

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你好,提供相關(guān)資料,去稅局申請(qǐng)退稅就是了?
2024-04-18
同學(xué)你好 那你需要調(diào)增到不虧損哦 然后正好交稅231.6元
2024-03-28
同學(xué)你好 這個(gè)就寫上預(yù)繳的就行了
2020-12-01
你好,你的意思是用預(yù)繳稅款,抵扣之后年度的應(yīng)納稅額??
2023-04-06
你好,這個(gè)業(yè)務(wù)本身不需要填這個(gè)表。
2023-04-17
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