只是規(guī)定一個(gè)季度開票不能超過30萬,超過就得交增值稅
個(gè)體小規(guī)模增值稅有月不過10萬或者季不過30萬免的政策,請(qǐng)問季度沒超過30萬,但是其中有一個(gè)月超過10萬了,還能免嗎?
請(qǐng)問一下老師!小規(guī)模一個(gè)月開票不能超出15萬,一個(gè)季度不能超過45萬,這個(gè)都是按1%開票還是3% 開票。
個(gè)體戶是不是代開專票+普票一共一個(gè)月不能超過10萬,一個(gè)季度不能超過30萬
個(gè)體戶小規(guī)模 一個(gè)季度不能超過30萬 但是有一個(gè)月超過10萬了咋整?還能享受政策嗎?
老師小,規(guī)模納稅人個(gè)體戶,季度開票不超過30萬,但是其中一個(gè)月開票金額超過了10萬,需要繳稅嗎
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來的?
租的個(gè)人的房租,開發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?
現(xiàn)在好像有地方這么規(guī)定的,小規(guī)模開具普票每月不能超過10萬呢。
按月申報(bào)的才是開具普票每月不能超過10萬