你好,4月份一塊申報進去不就行了。

印花稅稅務(wù)局未核定到每月或每季申報,讓按每次簽定合同時申報。我想問下,是年底最后一次報稅,按全年的收入來申報印花稅,還是每月按當(dāng)月收入來報呢,沒核有印花稅,只有按次申報
本公司一般納稅人小微企業(yè),是服務(wù)的公司,現(xiàn)在是季度申報報稅,印花稅顯示也是季度申報了,但是4月和5月的印花稅都在前兩個月給報了,這次季度申報印花稅只申報6月的印花稅數(shù)據(jù)可以嗎,還是印花稅必須按照系統(tǒng)認定的季度申報去申報
你好老師,我們公司印花稅是按次認定的,以前申報要么按季申報的,現(xiàn)在7.1取消按次申報了。我們稅費認定里面也沒有印花稅了。請問3季度以后不需要申報可以嗎。稅局會打電話嗎
稅種認定沒有寫明印花稅是按什么申報的,是不是就是說可以選擇按次,月,季,年申報都是可以的?
老師,我1月份發(fā)生了一筆買賣合同,進入電子稅務(wù)局沒有認定征收的印花稅,那我是按次申報,還是按季度申報 ,還是按月申報印花稅呢?
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進項稅幾個月之前就已經(jīng)被認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
老師,咨詢您一下:我們公司是私營的生產(chǎn)型企業(yè),目前自己在建造2棟廠房,這兩棟廠房后期準備出售,請問在建的過程“安全文明施工措施費”是否要歸集?
所屬期不要緊嗎
稅務(wù)局沒有查到的話,沒有關(guān)系
沒認定可以不報嗎
可以的,有發(fā)生就申報。
不可以的,有發(fā)生就申報。