您好,把取得的發(fā)票先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這個(gè)是可以的。
老師你好,我想咨詢一下 1.執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的公司籌建期間 ,除了可以列為固定資產(chǎn)的其他的支出都直接列入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎? 2.裝修費(fèi)這些沒有取得發(fā)票,部分只有收據(jù)也是一樣列入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)?還是長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)??? 3.有的支出沒有取得任何憑證,也補(bǔ)不了憑證的要怎么做憑證??? (以上都是發(fā)生在公司籌建期間)
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊會計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點(diǎn)擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊會計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點(diǎn)擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊會計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點(diǎn)擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊會計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點(diǎn)擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
貿(mào)易型出口公司,請問出口退稅,進(jìn)項(xiàng)100萬貨物,賣出100萬,HS海關(guān)編碼顯示退13%,應(yīng)退多少稅?
確認(rèn)的生產(chǎn)經(jīng)營用的短期借款利息用啥科目
銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么區(qū)別呢?
老師,廣告投放這種服務(wù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
上個(gè)月開出的紙質(zhì)普通發(fā)票有問題,需要紅沖后再開新發(fā)票,是否需要將原發(fā)票第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)收回?
老師 我們是個(gè)體戶 買木門的 開票項(xiàng)目名稱怎么選
有個(gè)員工發(fā)放工資都是以他母親的名字申報(bào)個(gè)稅和收款,離職后這個(gè)員工要求補(bǔ)償金給他,后來支付15000給他了,在申報(bào)一次性離職補(bǔ)償金的時(shí)候這個(gè)人也就是第一次申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)離職補(bǔ)償金個(gè)稅該怎么算的,是按照綜合所得稅率表計(jì)算離職補(bǔ)償金的個(gè)稅嗎
老師,我這申報(bào)4月份個(gè)稅,剛申報(bào)完畢,還顯示這個(gè)未申報(bào),沒事吧?是因?yàn)樯陥?bào)時(shí)間晚了嗎?
老師,小規(guī)模匯算清繳嗎
老師你好,公司員工發(fā)工資賬戶上沒有錢直接打到他們賬戶上,然后又申請了員工工資表,這樣的記賬有效的嗎
如果本月4月轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)。5月開始計(jì)提折舊了。5月又取得了一筆發(fā)票,請問怎么操作呢?
您好,增加固定資產(chǎn)原值即可
在建工程的料工費(fèi)都轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。請問這個(gè)固定資產(chǎn)-銅桿生產(chǎn)線 直接做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行?還需要再去固定資產(chǎn)卡片錄明細(xì)嗎?
您好,需要再去固定資產(chǎn)卡片錄明細(xì)
4月在固定資產(chǎn)卡片錄入明細(xì)了。請問5月又增加了10萬。這10萬不能回去修改4月份固定資產(chǎn)的金額吧。只能在5月重新新增10萬卡片
您好,是的,只需要在5月增加即可,不需要回到4月的
固定資產(chǎn)卡片上4月有,5月也有?而且5月增加的金額還得6月計(jì)提折舊。
如果要看固定資產(chǎn)-銅桿生產(chǎn)線的總金額還需要把好幾個(gè)月的資產(chǎn)匯總才能看到。這樣操作沒問題嗎老師
您好,規(guī)范做法是,先暫估入賬,后面根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整 借:固定資產(chǎn)100萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 80(未收到發(fā)票80萬) 貸:應(yīng)付賬款(收到發(fā)票20萬) 次月收到發(fā)票85萬,暫估少了,就增加固定資產(chǎn)原值。 借:固定資產(chǎn) 5萬 借:應(yīng)付賬款-暫估80萬 貸:應(yīng)付賬款 85萬
還是會產(chǎn)生當(dāng)月錄入的卡片金額不對,需要以后收到發(fā)票的月份繼續(xù)增加卡片?。?
您好,會計(jì)準(zhǔn)則上是這樣處理的哈。
如果不錄入卡片會不會好。自己勒excle表下月增加了增加到表上。而且下月增加的金額當(dāng)月就可以計(jì)提折舊了。
您好,不是的呢,是需要錄入卡片的,之后如果要增加原值,就做一個(gè)增加原值的卡片即可。
意思是如果后續(xù)哪個(gè)月份增加了。就在當(dāng)月生新錄入一個(gè)。好幾個(gè)卡片組成全額。是這個(gè)意思不?還是說有辦法在最初入賬的月份增加原值?
您好,規(guī)范做法是,先暫估入賬,后面根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整;你買這個(gè)設(shè)備100萬,就收到票20萬,也按照100萬入固定資產(chǎn)。懂不?
不清楚是多少呢?而且也知道對方開專門票還是普票
您好,沒合同的嗎?這個(gè)
沒有,什么都沒有,
您好,那這個(gè)只能按照發(fā)票來了的,