您好,確認收入,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 等開票的時候,借應收賬款 貸應交稅費應交增值稅銷項稅額
老師,上個月還沒有開發(fā)票,已經(jīng)做了申報收入,也確認了收入,這個月開發(fā)票應該怎么入賬
老師,這個月我們發(fā)出貨物沒開票但是要確認收入,下月再開票,那么這個月確認收入怎么做做賬?怎么稅務申報?
您好,老師,我想咨詢下,以前做確認收入,是按照每個月開發(fā)票的數(shù)量來的,現(xiàn)在不按照發(fā)票來確認收入,按照發(fā)貨的來確認收入,那請問這分錄改怎么做?成本又改怎么做?
老師,有個客戶合同注明這月核對上月貨款再開發(fā)票,那我在上月就不能確認收入,這月開票以后確認收入,這個分錄該怎么做
老師您好,麻煩幫我看一下這份合同應該按照什么時候來確認收入?貨款已經(jīng)收到了,但是貨物是這個月發(fā)出的,屬于出口貿易
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產(chǎn)相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
你好,你這里面應收賬款都是在借方,是不是第一個確認收入時的應收賬款已經(jīng)是扣除銷項稅額部分的應收額?
對,第一個就是不含稅的確認收入