你好,你是已經(jīng)申報(bào)完了,還沒交稅?那個(gè)稅種呢?
老師,請(qǐng)問印花稅在電子稅務(wù)局上怎么操作補(bǔ)繳稅款
老師您好,請(qǐng)問涉外經(jīng)營(yíng)預(yù)繳稅款怎么操作呢?
請(qǐng)問老師印花稅我已經(jīng)申報(bào)成功了,但是沒有繳款,在哪可以繳款了,怎么操作
你好老師!申請(qǐng)延緩繳納稅款怎么申請(qǐng)?jiān)谀睦锷暾?qǐng)?jiān)趺床僮?/p>
老師,請(qǐng)問一下項(xiàng)目在異地預(yù)繳稅款怎么操作了。
老師我們剛開始是一個(gè)生產(chǎn)車間,現(xiàn)在又加了一個(gè)車間生產(chǎn)塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車間生產(chǎn)時(shí)用的一種原材料,老師我在最開始沒有給一些科目加二級(jí)是一車間還是二車間,現(xiàn)在有有第二個(gè)車間了我要怎么辦
如果對(duì)方是一般納稅人,他開的是3%的專票,我們給他開專票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無憂,平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤(rùn)一直掛著,直到12月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里面,那么平時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表里面的未分配利潤(rùn)的數(shù)字,是僅僅上年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,還是未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn),加在一起的數(shù)字,謝謝
老師,你好! 就是小規(guī)模不超過30萬的普票免征增值稅額,不是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?就是匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)減嗎?
老師,一個(gè)老板有兩個(gè)公司,一個(gè)商貿(mào)公司,一個(gè)物流公司,物流公司主要是給商貿(mào)公司拉貨的,也就十幾輛車,偶爾會(huì)有些外部的活,這樣的話,老板的物流公司給商貿(mào)公司開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,建立運(yùn)輸合同,只要價(jià)格公允就沒什么問題吧,理解的對(duì)嗎
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時(shí),需退9000元,但稅務(wù)總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報(bào)收入與增值稅不一致,存在涉稅事項(xiàng)待核實(shí),不同意本次申請(qǐng)”。那這個(gè)公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個(gè)體,需要做納稅申報(bào)嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報(bào)???
老師您好,購(gòu)買方提交紅字申請(qǐng),銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會(huì)造成購(gòu)買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會(huì)增加購(gòu)買方的增值稅金額是吧
老師,請(qǐng)問我公司提供的完全境外服務(wù),開發(fā)票的時(shí)候開0稅率還是開免稅服務(wù)?
老師,我報(bào)考中級(jí),圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
已經(jīng)申報(bào)了,交以前欠的稅款
我要辦稅,稅費(fèi)申報(bào)及繳納,左側(cè)有個(gè)稅費(fèi)繳納
就這么簡(jiǎn)單?
嗯,不然呢,就很簡(jiǎn)單的呀
現(xiàn)在還需輸密碼嗎?
不用的了,三方協(xié)議一點(diǎn)就交了