您好,不是的,負(fù)債表是時點數(shù),也就是12月31日這一天的數(shù)據(jù),利潤表是累計數(shù),我們利潤表里有最后一列就是累計數(shù),統(tǒng)計填的是23年全年的金額,
老師一季度的財務(wù)報表是跟據(jù)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表填,但是填利潤表的數(shù)是填本期金額還是本年累計呢,還有資產(chǎn)負(fù)債表其末和期初都要填嗎,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的填報格式和做賬軟件里的格式報表列式一致嗎
老師,我第一次報稅。想請問下,財務(wù)報表報送的數(shù)據(jù)怎么填?資產(chǎn)負(fù)債表是填9月份的期末余額,利潤表和現(xiàn)金流量表是填本年累計數(shù),對嗎
為什么申報財務(wù)報表的時候資產(chǎn)負(fù)債表是期末余額填1-9月累計數(shù)。而利潤表本期金額只需要填7-9月數(shù)據(jù)?
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表的話呢,我只填期末余額數(shù),但是它的利潤表的,我是本月金額,那我就填本月數(shù),本年累計金額的話,我就填在本期金額對嗎?
請問老師,小規(guī)模報季度財務(wù)報表的時候,填的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別是填做賬系統(tǒng)里的哪個數(shù)?利潤表是填本年累計數(shù)嗎?還是本期數(shù)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
統(tǒng)計臺賬填列的是累計數(shù)!按照你這樣說,拿流動資產(chǎn)合計為例,1月份是20529千元,那1-2月份我要把1月份的+2月份的資產(chǎn)負(fù)債表中流動資產(chǎn)合計數(shù)填列進去嗎?那不對啊,我們總共也沒有這么多流動資產(chǎn)合計啊!2月份的流動資產(chǎn)合計金額,不是按科目余額表中出來的嗎?上期余額借方+本月發(fā)生額借方-本期發(fā)生額貸方?
那1月份的也應(yīng)該是累計到了2月份來了?。?yīng)該是直接1-2月份的金額是直接用2月份的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)直接填列,不用再加1月份的吧!
?您好,不是的,可能有表達讓您誤 解了,負(fù)債表是時點數(shù),就是月末那一天的數(shù)據(jù),不用累加的。利潤表的數(shù)據(jù)才是本年累計數(shù)
好的!也就是資產(chǎn)負(fù)債表填列,我只用按當(dāng)月的數(shù)據(jù)直接填列就可以了,利潤表的數(shù)據(jù)我們公司導(dǎo)出來的只有本期金額和上期金額,沒有累計金額,那我要填列就需要每個月的利潤表數(shù)相加,是吧!
您好,是的是的,是這么理解的哦,
好的!謝謝老師!
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~