你好,那你第一季度實習交了嗎?沒有交的可以不用做。
老師,您好!請問一下第一季度是計提了5200的企業(yè)所得稅,也已經(jīng)交了,但是到第四季度時候沒有本年利潤沒有盈利那么多了,是不是不用調整已經(jīng)計提的企業(yè)所得稅,等年度匯算清繳的時候,再用以前年度損益調整來調呢?
小微企業(yè),一季度利潤有點高,可能預繳比較多的企業(yè)所得稅。。 可不可以先計提年終獎,做費用?但暫不在3 4月份發(fā)放,等到下半年再發(fā)放。這樣一季度利潤和預繳所得稅就少了。
小規(guī)模納稅人,第二季度的所得稅6月末沒有計提,等7月份繳納的時候再結轉可以嗎?
老師我在做6月份的賬,這個季度結束要交企業(yè)所得稅那些,我也不知道具體交多少,可不可以先不計提,等做7月份賬的時候再計提然后繳納
老師第四季度企業(yè)所得稅有盈利9763.29元,需要交企業(yè)所得稅嗎,這個的先繳納嗎,等匯算清繳我把資產(chǎn)一次性扣除,那這先繳納企業(yè)所得稅嗎不想交企業(yè)所得稅12月月份需要計提企業(yè)所得稅嗎
公司請了一個技術人員,只干一個月,月工資5萬,是安薪金工資,還是對方開勞務票按勞務走?哪個下來交稅合算
老師,今年是高新復審,復審那邊查出這個問題,22年年報適用的企業(yè)會計準則與當年納稅申報表、其他年度年報等適用的準則(企業(yè)會計制度)不一致,請核實; 審計報告已經(jīng)出具完成了,我可以修改匯算清繳報表嗎?
買液化氣,先開票500元,但是沒有實際付款。后面用的時候在實際支付每次100元,這個分錄該怎么做?
老師,開出的電子票可以部分金額紅沖嗎?
老師,出口報關單上合同協(xié)議號一欄,忘記填寫了,影響出口退稅嗎?
請問老師,我們是這個月才升級成為一般納稅人,請問認證發(fā)票是當月認證還是次月15日前認證
老板問近一年的產(chǎn)值是多少,是看資產(chǎn)負債表還是利潤表,老板又問對公流水一年的是多少,對公流水是支出和收入的合計數(shù)嗎
老師,我司為一般納稅人,主營業(yè)務簡易征收,本月抖音銷售額247470元,用戶實付247173.5元,平臺補貼296.5(平臺補貼款要求我們給他們開具6%的發(fā)票,此票我們不能抵扣),我們結算金額為244802.26元,手續(xù)費為1484.82元,退款金額為1182.92元(主營業(yè)務簡易征收稅率為3%),請問怎么做會計分錄
老師,假設我們進貨商品登記入庫100噸,但是實際銷售了98噸。這個成本賬手工如何登記。如何做賬務處理
老師 請問一下新注冊的公司現(xiàn)在沒有任何業(yè)務 我是做一般還是小規(guī)模好點
沒有交,不想交,想等到年底再交
你好,那你申報的時候你有利潤嗎?你得按照你的利潤表,你賬上你怎么做的?
有利潤的,不想先交所得稅,等年底再交
那不行,你別讓他有利潤,有利潤的話,你這屬于逾期。
那要怎么做,假如利潤表上本年利潤是200萬
你暫估一部分費用,你別讓你的利潤是盈利的。
那這樣利潤表不就不準了
哦,那你不想交稅,你還想要利潤表,準確啊。