同學(xué),你好 小規(guī)模企業(yè),季度不超過(guò)30萬(wàn),普通發(fā)票免稅
#提問(wèn)#老師道路運(yùn)輸公司開(kāi)了普通發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票在申報(bào)增值稅時(shí),附表一是填寫(xiě)在開(kāi)具其他發(fā)票那里的對(duì)吧
老師,稅務(wù)注銷,有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是開(kāi)給香港公司的形式發(fā)票,那填寫(xiě)增值稅的時(shí)候是填在開(kāi)具其他發(fā)票及未開(kāi)票銷售額里面還是填寫(xiě)在出口免稅銷售額里面哇
#提問(wèn)#老師 小規(guī)模納稅人開(kāi)具免稅增值稅普通發(fā)票,比如12萬(wàn)元的免稅普通發(fā)票,申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí),是不是填在表10欄次?金額是直接填12萬(wàn)還是12萬(wàn)除以3%?
老師 你好,我們上月開(kāi)具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫(xiě)“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫(xiě)的“增值稅申報(bào)表-開(kāi)具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對(duì)比不通過(guò))
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦](méi)有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開(kāi)發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說(shuō)公司被立案了,只說(shuō)了上游企業(yè)虛開(kāi)發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問(wèn): 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫(xiě)的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬(wàn)建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說(shuō)賬面上有800萬(wàn)的存貨,是歷史遺留問(wèn)題,什么是歷史遺留問(wèn)題
一般納稅人開(kāi)的普通發(fā)票
同學(xué),你好 那不免稅的
第四部分不是有免稅的一欄嗎,填上可以抵掉嗎,還是一定不能開(kāi)發(fā)票,只能給形式發(fā)票
同學(xué),你好 你是什么業(yè)務(wù)??
向香港提供軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)
同學(xué),你好 你直接填在免稅一欄就行
所以是不能開(kāi)普通發(fā)票了是吧,只能給形式發(fā)票
同學(xué),你好 可以開(kāi)普通發(fā)票,稅率寫(xiě):免稅
好的,我試一下,謝謝
不客氣,祝工作順利
老師,我開(kāi)電子發(fā)票輸入開(kāi)發(fā)服務(wù),自動(dòng)出來(lái)6%稅率,沒(méi)有免稅稅率出來(lái)
同學(xué),你好 你稅率可以自己改嗎?
不能更改稅率
同學(xué),你好 聯(lián)系專管員,告知你們有免稅的業(yè)務(wù),需要后臺(tái)開(kāi)通免稅