_您好是的,您的理解是正確的。
你好,其他應(yīng)付借方登記負(fù)數(shù) ,余額是貸方正數(shù)余額嗎
你好,應(yīng)收款借方負(fù)數(shù),和應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù),如何入到資產(chǎn)負(fù)債表中? 剛好相反嗎,應(yīng)收貸方正數(shù)余額,應(yīng)付借方正數(shù)余額
老師,請(qǐng)問(wèn)下其他應(yīng)付款借方余額正數(shù),貸方余額正數(shù)分別表示什么?
老師,其他應(yīng)付款借方正數(shù)余額是不是相當(dāng)于貸方負(fù)數(shù)余額呢?
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老師,合同是采購(gòu)合同,不是開(kāi)13%嗎,
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出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司。現(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開(kāi)具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
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老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷(xiāo)售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
你怎么現(xiàn)在把貸方的負(fù)數(shù)充了,做成借方呢?憑證應(yīng)該怎么做呢?
借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)付款。
不對(duì)啊,我沖了怎么還顯示貸方負(fù)數(shù)呢?
你好。比如原來(lái)在貸方,咱現(xiàn)在把貸方寫(xiě)到借方這一借一貸不就平了嗎?
其實(shí)咱沒(méi)有必要沖的,就這樣掛著也行。
那報(bào)表上顯示負(fù)數(shù)的
表上顯示負(fù)數(shù)是報(bào)表重分類(lèi)。賬務(wù)處理不用變。
其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)就填寫(xiě)到其他應(yīng)收款里就好了。