_您好是的,您的理解是正確的。
你好,其他應(yīng)付借方登記負(fù)數(shù) ,余額是貸方正數(shù)余額嗎
你好,應(yīng)收款借方負(fù)數(shù),和應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù),如何入到資產(chǎn)負(fù)債表中? 剛好相反嗎,應(yīng)收貸方正數(shù)余額,應(yīng)付借方正數(shù)余額
老師,請(qǐng)問(wèn)下其他應(yīng)付款借方余額正數(shù),貸方余額正數(shù)分別表示什么?
老師,其他應(yīng)付款借方正數(shù)余額是不是相當(dāng)于貸方負(fù)數(shù)余額呢?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過(guò)第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫(kù)存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn),是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅?。勘热?月及6月不含稅開具專票29萬(wàn),5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問(wèn),我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來(lái)的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對(duì)呢?
老師,這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候,我把發(fā)給員工的80萬(wàn)股按照市價(jià)也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,我想問(wèn)的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對(duì)吧?我記得我原來(lái)做過(guò)類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
你怎么現(xiàn)在把貸方的負(fù)數(shù)充了,做成借方呢?憑證應(yīng)該怎么做呢?
借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)付款。
不對(duì)啊,我沖了怎么還顯示貸方負(fù)數(shù)呢?
你好。比如原來(lái)在貸方,咱現(xiàn)在把貸方寫到借方這一借一貸不就平了嗎?
其實(shí)咱沒有必要沖的,就這樣掛著也行。
那報(bào)表上顯示負(fù)數(shù)的
表上顯示負(fù)數(shù)是報(bào)表重分類。賬務(wù)處理不用變。
其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)就填寫到其他應(yīng)收款里就好了。