你好,出口環(huán)節(jié)是免稅的,所以自然是不含稅金額。
出口零退稅率視同內(nèi)銷。開銷項(xiàng)票稅率13%。但這個(gè)價(jià)稅合計(jì)金額怎么確認(rèn)?報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是含稅價(jià)嗎?報(bào)關(guān)金額乘以匯率=價(jià)稅合計(jì)?還是不含稅價(jià)格呀
出口免稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷的貨物開普票時(shí)金額是按報(bào)關(guān)單上的作含稅金額還是不含稅金額
老師您好,請(qǐng)問我們給國外公司做報(bào)價(jià),是出口,會(huì)涉及出口退稅,他們匯款給我們那么金額應(yīng)該是含稅還是不含稅呢
出庫單上面的金額是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?為什么? 入庫單上面的金額是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
出口不涉及退稅的商品,報(bào)關(guān)單上的金額屬于含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
即使是不退稅,報(bào)關(guān)單上的金額也是免稅嗎,那我銷售分錄怎么做呢
你好,是的。 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?
那相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取得的是專票,不在出口退稅里勾選,勾選在正常進(jìn)項(xiàng)里,我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅就相當(dāng)于留底了嗎
你好,是的,是這樣的
那我進(jìn)項(xiàng)分錄,就是借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付嗎
你好,是的,是這樣的