你好,就按照這個(gè)發(fā)票的稅額退稅。
我是一般納稅人外貿(mào)企業(yè),我出口一個(gè)貨品,9000人民幣,進(jìn)項(xiàng)票是小規(guī)模企業(yè)開了3%的專票, 一般我們都是13%或者9%的退稅,3%是為什么不能退稅
老師你好,請(qǐng)問出口企業(yè)是小規(guī)模納稅人,出口退稅是按供應(yīng)商開過(guò)來(lái)的發(fā)票稅率基礎(chǔ)退稅,還是只能退3%或5%呢?還是說(shuō)小規(guī)模納稅人的出口企業(yè)只出口免稅,不退稅???
老師,某企業(yè)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)特準(zhǔn)退(免)稅貨物進(jìn)行出口,取得小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā) 票,金額為100萬(wàn)元,小規(guī)模納稅人增值稅征收率為6%,出口企業(yè)的退稅率為13%。計(jì)算應(yīng)退稅額。
老師我公司一般納稅人是商貿(mào)出口公司,商品的出口退稅率是13%進(jìn)項(xiàng)是小規(guī)模公司開的1%的專票,這個(gè)專票可以進(jìn)行出口退稅操作退1個(gè)點(diǎn)嗎?
老師,我公司是外貿(mào)出口企業(yè),取得小規(guī)模開的進(jìn)項(xiàng)專票,稅率是1%或者是3%,能退稅嗎?出口貨物退稅率是13%
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報(bào)稅呢?是當(dāng)期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報(bào)收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個(gè)分項(xiàng)里面
請(qǐng)問老師,24年前三個(gè)季度虧損,最后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝
小規(guī)模如果是免稅的話,我用那份發(fā)票能退稅嗎
還是說(shuō)對(duì)方一定是要一般納稅人
意思是取得免稅的發(fā)票嗎
是專票,但是發(fā)票稅率是1%,但是這個(gè)小規(guī)模企業(yè)是30萬(wàn)免稅不交增值稅
小規(guī)模免稅只是普通發(fā)票,專票是不免的。
我是說(shuō)每個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn),不是可以不用交增值稅嗎
你說(shuō)的不交增值稅,只是普通發(fā)票,如果小規(guī)模開了專票,他一樣是交增值稅。
這樣子呀
對(duì),他這個(gè)小規(guī)模開的專票并不免征