你好,你們是一般納稅人嗎?
老師們好!現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年以來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表錯(cuò)了,因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)表不平,把繳納的增值稅費(fèi)計(jì)入在其他流動(dòng)資產(chǎn),也沒有做借:其他流動(dòng)資產(chǎn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)分錄,只是在報(bào)表里體現(xiàn)了,我現(xiàn)在可以逐一把報(bào)表改過(guò)來(lái)嗎?
老師,幫我看一下現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)怎么來(lái)的,圈起來(lái)的我知道怎么來(lái)的,資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表勾稽關(guān)系是什么?就是不知道現(xiàn)金流量表的勾稽關(guān)系,不要在網(wǎng)上復(fù)制粘貼,我網(wǎng)上也搜過(guò)相關(guān)解釋都沒看懂,具體到現(xiàn)金流量表每個(gè)科目數(shù)據(jù)勾稽,謝謝!
老師,請(qǐng)問一下,因?yàn)楣疽J款外賬會(huì)計(jì)就給我發(fā)了一份財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在我就在他給的資產(chǎn)負(fù)債表里面把貨幣資金,應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi),和實(shí)收資本增加了數(shù)字,資產(chǎn)負(fù)債表也是平的,但是利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表我不知道怎么改,請(qǐng)老師教
老師用別人家公司給客戶開票,用微信支付增值稅,立計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已繳稅金 貸:微信 問題1:老師增值稅結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn), 問題2:還有就是資產(chǎn)負(fù)債表增值稅哪里出現(xiàn)的稅金是負(fù)數(shù)呢?,在資產(chǎn)負(fù)債表上稅金如果是負(fù)數(shù),負(fù)債不就是減少了嗎? 問題3:資產(chǎn)負(fù)債表增值稅金是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表正確嗎?
老師想問一下,資產(chǎn)負(fù)債表上面增值稅稅金,每月都是用其他公司開票,我公司在用現(xiàn)金支付增值稅金,計(jì)提得時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現(xiàn)在為止導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)增值稅金列,出現(xiàn)了38來(lái)萬(wàn)的負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),需要把數(shù)據(jù)調(diào)整回來(lái)嗎?調(diào)整的話,怎么調(diào)賬。,怎么計(jì)提才能讓資產(chǎn)負(fù)債表增值稅稅金列沒有負(fù)數(shù)了
老師內(nèi)賬,要是開出發(fā)票1000,回款1000,實(shí)際業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,那么這個(gè)1000能不能做主營(yíng)業(yè)務(wù)處理
發(fā)票抬頭寫“個(gè)人”不可以吧?
只有從業(yè)資格證書,沒有初級(jí)證書是不是很難找到會(huì)計(jì)工作?
老師,運(yùn)輸混泥土公司收到的這種財(cái)政性收款的條子是不是可以直接計(jì)入成本,這個(gè)是算什么費(fèi)呢?養(yǎng)路費(fèi)嗎?
老師請(qǐng)問一下季報(bào)填,資產(chǎn)負(fù)債表三月末的本年利潤(rùn)是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目中來(lái),用做憑證嗎咋做謝謝
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
是一般納稅人
交的增值稅會(huì)在,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里面體現(xiàn)
已經(jīng)交過(guò)了的哪些?還會(huì)在未交增值稅里體現(xiàn)嗎
已經(jīng)繳納的增值稅會(huì)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方體現(xiàn)
只有在明細(xì)賬里面能看到是不?
對(duì),只有在明細(xì)賬里才能看到。