你好 一般是根據(jù)不含稅的收入成本申報的
根據(jù)發(fā)票申報的印花稅應該選什么稅目,買賣合同還是其他?
老師好,沒有簽訂買賣合同,印花稅根據(jù)什么來申報?
老師,我想知道根據(jù)買賣合同申報印花稅,計稅依據(jù)是按什么來的
申報印花稅,技術(shù)合同,應稅憑證數(shù)量根據(jù)什么填寫
一般納稅人季度申報買賣合同印花稅,計稅金額根據(jù)什么計算
請問個人代開發(fā)票沖紅后稅款回原路退回嗎?
老師差旅費補貼要交個稅嗎
老師專門借款的資本化金額怎么計算,一般借款的資本化金額怎么計算
公司執(zhí)照上面的財務負責人可以替換嗎替換要不要經(jīng)過現(xiàn)在的財務負責人同意啊,還是說法人可以直接替換掉呀
老師我想請問一個問題 我個體戶5月給客戶開了發(fā)票(金額沒毛病)由于可以轉(zhuǎn)賬的時候有個支付紅包抵扣,導致票和實付金額對不上,4-5-6月在7月已經(jīng)季報了,那么客戶要求作廢重開。是不是不可以這樣操作
研發(fā)費用增值稅抵減是多少?怎么樣操作的?研發(fā)費用增量獎補每年都有嗎?做了一年的研發(fā)費用可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
拖車費跟報關(guān)費發(fā)票開在一起,有沒問題,都是開了六個點的經(jīng)紀代理服務
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個點的專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對方,之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對方會不會要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認為很可能承擔相關(guān)賠償責任,最有可能賠付的金額為1500萬元。此外,甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因為受托方A公司沒有按時交付相關(guān)半成品導致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項在2×22年財務報表中列報的表述中,不正確的有( )。 A確認預計負債1500萬元 B確認其他應收款1700萬元 C按相關(guān)資產(chǎn)和負債的凈額,在資產(chǎn)負債表中列報其他應收款200萬元 D不需要在資產(chǎn)負債表項目中列報,但需要在報表附注中披露
一般項目:電力設(shè)施器材銷售;電工器材銷售;電力電子元器件銷售;塑料制品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);特種勞動防護用品銷售;金屬絲繩及其制品銷售;貨物進出口;進出口代理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 老師,這是商貿(mào)公司嗎?
我看到有的人說用含稅銷售總額+進項,這是什么
你好? 合同是分開寫了含稅多少 不含稅多少 就按照不含稅金額交 如果合同就寫含稅價多少 稅率多少 那就按照含稅金額交
為什么還要加進項的金額呢成本也要申報印花稅?
你好? 其實也是按照合同的簽訂方式來的哈??合同是分開寫了含稅多少 不含稅多少 就按照不含稅金額交 如果合同就寫含稅價多少 稅率多少 那就按照含稅金額交---這個是稅法規(guī)定好了的呀 印花稅法
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老師,可能我表達的不清楚,假如我是銷售方,未簽訂合同,但共計含稅銷售額為100W,那我在叫印花稅的時候,按100W交印花稅。之前我一直這么做。昨天看到群里小伙伴說按含稅銷售額+含稅進項交印花稅,所以我納悶為什么要加進項呢?
你好,這個說法不對哈,你就按照你原先的來就可以,沒問題的
好的,謝謝老師
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