你好 一般是根據(jù)不含稅的收入成本申報(bào)的
根據(jù)發(fā)票申報(bào)的印花稅應(yīng)該選什么稅目,買賣合同還是其他?
老師好,沒有簽訂買賣合同,印花稅根據(jù)什么來申報(bào)?
老師,我想知道根據(jù)買賣合同申報(bào)印花稅,計(jì)稅依據(jù)是按什么來的
申報(bào)印花稅,技術(shù)合同,應(yīng)稅憑證數(shù)量根據(jù)什么填寫
一般納稅人季度申報(bào)買賣合同印花稅,計(jì)稅金額根據(jù)什么計(jì)算
老師去年十月份到現(xiàn)在采購商品入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
老師,這個(gè)題給我詳細(xì)的講講吧,看不明白,主要是過程給我講細(xì)一點(diǎn)
老師好!這道題問的是賬面余額,答案是等于期末的攤余成本嗎?
老師,我A公司投資了B公司,B公司賬上有好多錢,不是利潤,是預(yù)收款,如果我把B公司的一部分錢轉(zhuǎn)到了A公司,轉(zhuǎn)的這部分錢可以當(dāng)往來款嗎,有利息什么的嗎
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
個(gè)體工商戶經(jīng)營所得不超過200萬部分減半征收,這個(gè)同樣適用于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營所得嗎
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
萬人??荚谀睦锟椿胤?/p>
請(qǐng)教個(gè)問題,負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的相關(guān)業(yè)務(wù),我手里需要有哪些東西?我怕上一任沒跟我交接清楚
我看到有的人說用含稅銷售總額+進(jìn)項(xiàng),這是什么
你好? 合同是分開寫了含稅多少 不含稅多少 就按照不含稅金額交 如果合同就寫含稅價(jià)多少 稅率多少 那就按照含稅金額交
為什么還要加進(jìn)項(xiàng)的金額呢成本也要申報(bào)印花稅?
你好? 其實(shí)也是按照合同的簽訂方式來的哈??合同是分開寫了含稅多少 不含稅多少 就按照不含稅金額交 如果合同就寫含稅價(jià)多少 稅率多少 那就按照含稅金額交---這個(gè)是稅法規(guī)定好了的呀 印花稅法
加油,等您的五星好評(píng)哦
老師,可能我表達(dá)的不清楚,假如我是銷售方,未簽訂合同,但共計(jì)含稅銷售額為100W,那我在叫印花稅的時(shí)候,按100W交印花稅。之前我一直這么做。昨天看到群里小伙伴說按含稅銷售額+含稅進(jìn)項(xiàng)交印花稅,所以我納悶為什么要加進(jìn)項(xiàng)呢?
你好,這個(gè)說法不對(duì)哈,你就按照你原先的來就可以,沒問題的
好的,謝謝老師
加油,等您的五星好評(píng)哦