你好,可以按照不含稅金額來申報。

印花稅如果按購銷合同的金額繳納時是不是按不含稅金額繳納?如果按發(fā)票開具的發(fā)票繳納時就要按價稅合計數(shù)繳納對嗎?
申報印花稅的時候,上面的金額是按照開具發(fā)票的金額填寫嗎?開具的發(fā)票增值稅和印花稅都已經(jīng)全部繳納過了,印花稅按開具發(fā)票金額填寫,還是按0填寫
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經(jīng)注明了不含稅金額,當(dāng)月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現(xiàn)在有個合同,簽的時候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結(jié)果該合同開發(fā)票時增值稅稅額為0(國家免稅),請問該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
老師,合同簽訂時,稅金單獨列示,印花稅繳納是按照不含稅金額交,那如果是開普通發(fā)票的合同,稅金也單獨列示了,也是按照不含稅金額交印花稅嗎,謝謝
汽車4s店印花稅申報,購銷合同的購進,是按照勾選驗票系統(tǒng)的進項發(fā)票不含稅額申報嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請教一個問題,有個分公司在10月開了票,有進項稅,之前一直是匯總申報,接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報,做10月申報,分公司的進項稅如何處理?
老師 咨詢一個問題。一個客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方?,F(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性。現(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?
個體經(jīng)營戶對公賬戶轉(zhuǎn)私人卡限額了,款取不出來,老板想轉(zhuǎn)到私人卡有啥辦法
老師,我想問下報個稅的ca跟報增值稅的ca是一個盾嗎
老師什么是向上管理的能力?
你好,我想請問企業(yè)顯示被列入經(jīng)營異常風(fēng)險?這個有什么影響嗎?該怎么解決處理?
那我們采購的上游企業(yè)這邊需要繳納嗎
你好,是的,雙方都需要。
(銷售不含稅+采購不含稅)合計來的是嗎?
你好,是的,就是這樣子。
應(yīng)稅憑證數(shù)量 是采購發(fā)票加銷售發(fā)票合計嗎?已有的是沒有合同的
應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填寫 可以按照開票張數(shù)來嗎
你好,可以的,可以按著這個。