你好 可以的 那你直接做稅金及附加
企業(yè)還在籌建期,尚未展開(kāi)經(jīng)營(yíng),但籌建期不會(huì)跨年,這段時(shí)間的開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,但其中有一筆辦公室裝修款,請(qǐng)問(wèn)可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎,還是只能作為開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用
公司6月注冊(cè),6—7月都還未購(gòu)固定資產(chǎn),還未有收入,未正常經(jīng)營(yíng)。屬于籌建期對(duì)嗎?那么籌建期交的賬簿資金印花稅是要記營(yíng)業(yè)稅金及附加—印花稅,對(duì)嗎? 買支票手續(xù)費(fèi),進(jìn)管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)還是財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)?
老師,我那個(gè)籌建期間開(kāi)辦費(fèi)還是有點(diǎn)不太明白,既然籌建期不認(rèn)虧損,那么匯算清繳就調(diào)增。我平時(shí)做賬科目一部分費(fèi)用記入了管理費(fèi)用―開(kāi)辦費(fèi),像手續(xù)費(fèi)就記入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,投資款交的印花稅就記入了稅金及附加,那么在填A(yù)104000期間費(fèi)用明細(xì)表,我是分開(kāi)填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還是把費(fèi)用加總一起填到管理費(fèi)用其他欄嗎?
我們公司7月開(kāi)始籌建,現(xiàn)在還沒(méi)有正式營(yíng)業(yè),中間產(chǎn)生的開(kāi)辦費(fèi)8萬(wàn)多怎么做賬?直接入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)然后結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
制造業(yè)企業(yè)在籌建期,新建廠房、改造舊廠房期間發(fā)生的管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用可以直接計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里嗎?還是說(shuō)做賬時(shí)辦公用的采購(gòu),行政人員工資先計(jì)入管理費(fèi)用,最后一起轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里呢?
老師,我們公租賃了挖機(jī)在開(kāi)采礦山,損壞了購(gòu)買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運(yùn)費(fèi)到付,沒(méi)有報(bào)關(guān)費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動(dòng)產(chǎn),必須通過(guò)特定業(yè)務(wù)開(kāi)票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項(xiàng)
24年的匯兌損益的匯率是按實(shí)時(shí)的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項(xiàng)是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請(qǐng)問(wèn)豆腐是免稅的嗎?
老師,對(duì)公驗(yàn)證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用—對(duì)公驗(yàn)證對(duì)嗎
折舊費(fèi)做到研發(fā)支出下面時(shí),月末需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,折舊費(fèi)直接做到管理費(fèi)用的話月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營(yíng)改增試點(diǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人可以開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?
那我就計(jì)入稅金及附加,還有管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 還有財(cái)務(wù)費(fèi)用~手續(xù)費(fèi),這樣我利潤(rùn)表就是負(fù)數(shù),我現(xiàn)在要申報(bào)季度所得稅,需要調(diào)整嗎
不需要的,不用調(diào)整,先報(bào)負(fù)數(shù)就行
屬于籌建期間也不影響嘛
是的對(duì)的,不影響的。
老師,我上次問(wèn)您我不勾選進(jìn)項(xiàng),也沒(méi)有銷項(xiàng),您讓我不勾選也要統(tǒng)計(jì),然后我申報(bào),又跟上個(gè)月一樣提醒我申報(bào)失敗了,說(shuō)數(shù)電確認(rèn)信息與申報(bào)進(jìn)項(xiàng)不一致
老師,我上次問(wèn)您我不勾選進(jìn)項(xiàng),也沒(méi)有銷項(xiàng),您讓我不勾選也要統(tǒng)計(jì),然后我申報(bào),又跟上個(gè)月一樣提醒我申報(bào)失敗了,說(shuō)數(shù)電確認(rèn)信息與申報(bào)進(jìn)項(xiàng)不一致
你看下 怎么回事呀
好,你的抵扣聯(lián)兒是不是沒(méi)有保存,沒(méi)有填寫(xiě)?
保存了呀,上個(gè)月也是這樣
你好,那不清楚 上面的原因看不懂,上面就提示你抵扣聯(lián)和附表2不對(duì)。
就是不對(duì),但是我不知道我哪兒不對(duì),我不勾選進(jìn)項(xiàng),我也沒(méi)有銷項(xiàng),都是0啊,我不知道為什么提示我不對(duì)
你好,抵扣聯(lián)發(fā)票歸結(jié),然后再下一步。
我在重新申報(bào)一下看看
可以的,可以試一下。