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老師,異地預(yù)繳增值稅,如果當(dāng)期沒(méi)有產(chǎn)生繳納增值稅,不需要抵減。請(qǐng)問(wèn)附表四還需要填寫(xiě)嗎?

2024-04-16 05:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-16 05:19

您好,不需要的,有增值稅實(shí)際抵減才填附4表。因?yàn)檫@是(稅額抵減情況表)

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快賬用戶3280 追問(wèn) 2024-04-16 05:24

超級(jí)感謝老師這么早回復(fù)?。?!老師您看我是這么填的!還是壓根就不需要填?

超級(jí)感謝老師這么早回復(fù)?。。±蠋熌次沂沁@么填的!還是壓根就不需要填?
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快賬用戶3280 追問(wèn) 2024-04-16 05:26

老師您看這是過(guò)了兩個(gè)月,產(chǎn)生了增值稅我有填的表!

老師您看這是過(guò)了兩個(gè)月,產(chǎn)生了增值稅我有填的表!
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齊紅老師 解答 2024-04-16 05:37

早上好,圖1是沒(méi)有抵減,圖2是抵減了,咱這個(gè)預(yù)繳了就可以抵 .本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫(xiě),反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。

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快賬用戶3280 追問(wèn) 2024-04-16 05:42

老師我的意思是,我這樣操作對(duì)嗎?

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快賬用戶3280 追問(wèn) 2024-04-16 05:44

上面圖片是7月份發(fā)生時(shí)填的,下面是9月份實(shí)際抵減時(shí)填寫(xiě)的!請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有發(fā)生還需要圖一嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 05:46

您好,要填的,圖1是發(fā)生了,但我們沒(méi)抵減,圖2是本期沒(méi)發(fā)生,抵了上期的,如果沒(méi)有1就沒(méi)有上期余額。 最上面問(wèn)題您說(shuō)沒(méi)有預(yù)繳就是沒(méi)有發(fā)生可抵減事項(xiàng),那圖1不填 ,我們有預(yù)預(yù)繳了要填的

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快賬用戶3280 追問(wèn) 2024-04-16 05:57

唉!老師我的報(bào)表不知道哪個(gè)月填的有問(wèn)題。顯示我多交稅了,多的正好是這筆預(yù)繳!我也不知道從哪里查錯(cuò)誤,您看我所屬期3月報(bào)表顯示多交了!

唉!老師我的報(bào)表不知道哪個(gè)月填的有問(wèn)題。顯示我多交稅了,多的正好是這筆預(yù)繳!我也不知道從哪里查錯(cuò)誤,您看我所屬期3月報(bào)表顯示多交了!
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快賬用戶3280 追問(wèn) 2024-04-16 05:58

我蒙了,以為預(yù)繳那里填錯(cuò)了,您也說(shuō)了沒(méi)有錯(cuò)!為什么報(bào)表32行顯示-1339.45

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齊紅老師 解答 2024-04-16 06:03

您好,上圖32行表示3月我們的預(yù)繳還沒(méi)有抵,這個(gè)在下次抵。

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快賬用戶3280 追問(wèn) 2024-04-16 06:04

關(guān)鍵是本年沒(méi)有預(yù)繳稅款??!只有去年7月有一筆而且在9月份已抵??!

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齊紅老師 解答 2024-04-16 06:10

哦哦,24行以下,咱不用看,24行每期繳的稅沒(méi)錯(cuò)就行,下面是系統(tǒng)自已帶的,如果覺(jué)得有錯(cuò),要去稅務(wù)大廳改

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快賬用戶3280 追問(wèn) 2024-04-16 06:13

老師我主要是看32行每個(gè)月!別的我也沒(méi)有看過(guò),就本月沒(méi)有產(chǎn)生稅款空申報(bào),有個(gè)老師說(shuō)報(bào)表我多交稅了!

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快賬用戶3280 追問(wèn) 2024-04-16 06:14

的確之前稅務(wù)局系統(tǒng)提示我有多繳稅款,

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齊紅老師 解答 2024-04-16 06:18

您好,每次繳稅時(shí)24行確認(rèn)沒(méi)有多繳么,咱去看下23年9月申報(bào)主表里有沒(méi)有少交1339.45

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快賬用戶3280 追問(wèn) 2024-04-16 06:22

老師您看已經(jīng)抵減了?。?

老師您看已經(jīng)抵減了?。? title=
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齊紅老師 解答 2024-04-16 06:27

您好,本月我們繳了28132.74元,這個(gè)確實(shí)減了1339.45,我看這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題嘛

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快賬用戶3280 追問(wèn) 2024-04-16 06:27

所以老師我也找不到哪里出錯(cuò)了。好難受啊

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齊紅老師 解答 2024-04-16 06:29

您好,這個(gè)增值稅申報(bào)表跟我們賬的數(shù)據(jù)是一樣,就沒(méi)錯(cuò),現(xiàn)在有差異么,賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 還有余額嗎

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快賬用戶3280 追問(wèn) 2024-04-16 06:34

和賬上沒(méi)有差異,我也沒(méi)有多繳稅!系統(tǒng)就這樣顯示難受!

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齊紅老師 解答 2024-04-16 06:45

您好,24行以下不要去管他,我看我們的也太對(duì),我們只看24行交的稅

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您好,不需要的,有增值稅實(shí)際抵減才填附4表。因?yàn)檫@是(稅額抵減情況表)
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你好,沒(méi)有預(yù)調(diào),不用填寫(xiě)的。
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2022-04-07
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