您好,不需要的,有增值稅實(shí)際抵減才填附4表。因?yàn)檫@是(稅額抵減情況表)
老師,建筑企業(yè)預(yù)繳了增值稅,附加稅還需要預(yù)繳嗎? 預(yù)繳增值稅只填寫(xiě)預(yù)繳款表,增值稅申報(bào)表空表提交嗎?有進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要在增值稅申報(bào)表里填寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下增值稅的附表四建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這欄怎么填寫(xiě),目前產(chǎn)生的增值稅都是異地預(yù)繳完了,但是表上的期初和期末余額怎么處理
老師,我這個(gè)月外地預(yù)繳了增值稅,公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要繳納增值稅,我這樣填寫(xiě)附表四正確嗎?填寫(xiě)了附表四以后,數(shù)據(jù)沒(méi)有跳轉(zhuǎn)到主表怎么回事?
增值稅有異地預(yù)繳,申報(bào)的時(shí)候需要填寫(xiě)在哪張表格?具體填寫(xiě)在哪里?進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,異地預(yù)繳的時(shí)候各種附加稅都已經(jīng)繳納。
#提問(wèn)#老師 我想問(wèn)下房地產(chǎn)預(yù)售階段,預(yù)繳增值稅因?yàn)橘Y金緊張沒(méi)有預(yù)繳,那增值稅申報(bào)表附表四本期發(fā)生額還填需要預(yù)繳的數(shù)嗎?
審計(jì)出22-24年審計(jì)報(bào)告,我發(fā)現(xiàn)22年23年資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)都加了點(diǎn)數(shù)額,然后在應(yīng)交稅費(fèi)那里加相同數(shù)額,這是正常的操作嗎,是不是覺(jué)得我們22-23年應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)額太小才這樣的,這是沒(méi)問(wèn)題的嗎
老師:有沒(méi)有開(kāi)的物業(yè)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票模版能發(fā)一個(gè)看下嗎?
請(qǐng)問(wèn)收到4月份付款的發(fā)票,之前掛了預(yù)付,6月份收到發(fā)票,5月份還沒(méi)有結(jié)賬,可以入到5月份嗎?
運(yùn)輸公司施救費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目
個(gè)體工商戶線上如何注銷
老師 公司員工報(bào)銷 憑票扣除 3% 5% 9% 各自都有哪些
我們是掛靠其他單位 掛靠方給其他單位開(kāi)發(fā)票開(kāi)的供貨清單 實(shí)際上是安裝維修的項(xiàng)目 然后掛靠方要求我們也開(kāi)進(jìn)來(lái)材料清單 那我們只能要求分包方給我們開(kāi)材料清單 但是分包方不開(kāi) 只能開(kāi)設(shè)備安裝 這樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)稅,在5月份已經(jīng)做賬報(bào)稅,到8月份又沖銷重做,形成了賬上銷項(xiàng)稅成負(fù)數(shù),這怎么調(diào)賬,分錄怎么寫(xiě)?
你好,老師,這個(gè)月稅費(fèi)截止期是幾號(hào)???
公司注銷的時(shí)候,有應(yīng)收賬款,確實(shí)是收不回來(lái)了,怎么辦,
超級(jí)感謝老師這么早回復(fù)?。?!老師您看我是這么填的!還是壓根就不需要填?
老師您看這是過(guò)了兩個(gè)月,產(chǎn)生了增值稅我有填的表!
早上好,圖1是沒(méi)有抵減,圖2是抵減了,咱這個(gè)預(yù)繳了就可以抵 .本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫(xiě),反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。
老師我的意思是,我這樣操作對(duì)嗎?
上面圖片是7月份發(fā)生時(shí)填的,下面是9月份實(shí)際抵減時(shí)填寫(xiě)的!請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有發(fā)生還需要圖一嗎?
您好,要填的,圖1是發(fā)生了,但我們沒(méi)抵減,圖2是本期沒(méi)發(fā)生,抵了上期的,如果沒(méi)有1就沒(méi)有上期余額。 最上面問(wèn)題您說(shuō)沒(méi)有預(yù)繳就是沒(méi)有發(fā)生可抵減事項(xiàng),那圖1不填 ,我們有預(yù)預(yù)繳了要填的
唉!老師我的報(bào)表不知道哪個(gè)月填的有問(wèn)題。顯示我多交稅了,多的正好是這筆預(yù)繳!我也不知道從哪里查錯(cuò)誤,您看我所屬期3月報(bào)表顯示多交了!
我蒙了,以為預(yù)繳那里填錯(cuò)了,您也說(shuō)了沒(méi)有錯(cuò)!為什么報(bào)表32行顯示-1339.45
您好,上圖32行表示3月我們的預(yù)繳還沒(méi)有抵,這個(gè)在下次抵。
關(guān)鍵是本年沒(méi)有預(yù)繳稅款??!只有去年7月有一筆而且在9月份已抵??!
哦哦,24行以下,咱不用看,24行每期繳的稅沒(méi)錯(cuò)就行,下面是系統(tǒng)自已帶的,如果覺(jué)得有錯(cuò),要去稅務(wù)大廳改
老師我主要是看32行每個(gè)月!別的我也沒(méi)有看過(guò),就本月沒(méi)有產(chǎn)生稅款空申報(bào),有個(gè)老師說(shuō)報(bào)表我多交稅了!
的確之前稅務(wù)局系統(tǒng)提示我有多繳稅款,
您好,每次繳稅時(shí)24行確認(rèn)沒(méi)有多繳么,咱去看下23年9月申報(bào)主表里有沒(méi)有少交1339.45
老師您看已經(jīng)抵減了?。?
您好,本月我們繳了28132.74元,這個(gè)確實(shí)減了1339.45,我看這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題嘛
所以老師我也找不到哪里出錯(cuò)了。好難受啊
您好,這個(gè)增值稅申報(bào)表跟我們賬的數(shù)據(jù)是一樣,就沒(méi)錯(cuò),現(xiàn)在有差異么,賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 還有余額嗎
和賬上沒(méi)有差異,我也沒(méi)有多繳稅!系統(tǒng)就這樣顯示難受!
您好,24行以下不要去管他,我看我們的也太對(duì),我們只看24行交的稅