 
                            您好,不需要的,有增值稅實際抵減才填附4表。因為這是(稅額抵減情況表)

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,建筑企業(yè)預繳了增值稅,附加稅還需要預繳嗎? 預繳增值稅只填寫預繳款表,增值稅申報表空表提交嗎?有進項稅額是不是要在增值稅申報表里填寫?
老師,請問一下增值稅的附表四建筑服務預征繳納稅款這欄怎么填寫,目前產(chǎn)生的增值稅都是異地預繳完了,但是表上的期初和期末余額怎么處理
老師,我這個月外地預繳了增值稅,公司進項大于銷項,不需要繳納增值稅,我這樣填寫附表四正確嗎?填寫了附表四以后,數(shù)據(jù)沒有跳轉(zhuǎn)到主表怎么回事?
增值稅有異地預繳,申報的時候需要填寫在哪張表格?具體填寫在哪里?進項不夠抵扣,異地預繳的時候各種附加稅都已經(jīng)繳納。
#提問#老師 我想問下房地產(chǎn)預售階段,預繳增值稅因為資金緊張沒有預繳,那增值稅申報表附表四本期發(fā)生額還填需要預繳的數(shù)嗎?
 
                公司的投資人或?qū)嶋H控制人,在前期給公司借款(其他應付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
銀行票據(jù)貼現(xiàn)怎么計算公式是什么
一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時間久一點而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費和洗衣費,伙食費是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費是醫(yī)院收取,請問這個要怎么做賬啊
老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
您好!老師,我想請教一個問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當于6個月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評估后認為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權。甲公司對租入的使用權資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計提折舊,預計凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分攤未確認融資費用,也不考慮稅費及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認使用權資產(chǎn)及租賃負債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分攤未確認融資費用4.25年底支付租金;分攤未確認融資費用
這兩道題為什么不一樣呢?一個是進口環(huán)節(jié)可以抵扣消費稅,直接銷售的話可以抵扣消費稅,為什么另一個委托加工收回來了之后,高于委托計稅組成價格直接銷售就要交消費稅呢,搞不清楚了。
請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
超級感謝老師這么早回復?。。±蠋熌次沂沁@么填的!還是壓根就不需要填?
老師您看這是過了兩個月,產(chǎn)生了增值稅我有填的表!
早上好,圖1是沒有抵減,圖2是抵減了,咱這個預繳了就可以抵 .本表第3行由銷售建筑服務并按規(guī)定預繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售建筑服務預征繳納稅款抵減應納增值稅稅額的情況。
老師我的意思是,我這樣操作對嗎?
上面圖片是7月份發(fā)生時填的,下面是9月份實際抵減時填寫的!請問沒有發(fā)生還需要圖一嗎?
您好,要填的,圖1是發(fā)生了,但我們沒抵減,圖2是本期沒發(fā)生,抵了上期的,如果沒有1就沒有上期余額。 最上面問題您說沒有預繳就是沒有發(fā)生可抵減事項,那圖1不填 ,我們有預預繳了要填的
唉!老師我的報表不知道哪個月填的有問題。顯示我多交稅了,多的正好是這筆預繳!我也不知道從哪里查錯誤,您看我所屬期3月報表顯示多交了!
我蒙了,以為預繳那里填錯了,您也說了沒有錯!為什么報表32行顯示-1339.45
您好,上圖32行表示3月我們的預繳還沒有抵,這個在下次抵。
關鍵是本年沒有預繳稅款??!只有去年7月有一筆而且在9月份已抵??!
哦哦,24行以下,咱不用看,24行每期繳的稅沒錯就行,下面是系統(tǒng)自已帶的,如果覺得有錯,要去稅務大廳改
老師我主要是看32行每個月!別的我也沒有看過,就本月沒有產(chǎn)生稅款空申報,有個老師說報表我多交稅了!
的確之前稅務局系統(tǒng)提示我有多繳稅款,
您好,每次繳稅時24行確認沒有多繳么,咱去看下23年9月申報主表里有沒有少交1339.45
老師您看已經(jīng)抵減了?。?
您好,本月我們繳了28132.74元,這個確實減了1339.45,我看這個沒有問題嘛
所以老師我也找不到哪里出錯了。好難受啊
您好,這個增值稅申報表跟我們賬的數(shù)據(jù)是一樣,就沒錯,現(xiàn)在有差異么,賬上應交稅金-應交增值稅 還有余額嗎
和賬上沒有差異,我也沒有多繳稅!系統(tǒng)就這樣顯示難受!
您好,24行以下不要去管他,我看我們的也太對,我們只看24行交的稅