您好,供應(yīng)商開票不規(guī)范,咱需要對他們有要求才行,開大項不行的。我們是商貿(mào),買什么賣什么,這樣我們的風(fēng)險有些大的 我們只以有個加工過程把進(jìn)的A加工成BCD這樣才說得過去
老師,因為客戶財務(wù)系統(tǒng)的原因,我們賣出的產(chǎn)品型號比較多,對方系統(tǒng)里導(dǎo)入不了那么多型號,現(xiàn)在要求我們開票的明細(xì)清單,合并到某些型號中,這樣的話,我們開的票和我們財務(wù)系統(tǒng)里的產(chǎn)品明細(xì)清單會有些出入,請問有關(guān)系嗎?這種情況對方給我們寫個說明可以嗎?
老師,您好,關(guān)于代銷的問題要咨詢下,我們公司有代銷商品,供應(yīng)商先發(fā)貨,后根據(jù)實(shí)銷的商品開發(fā)票的明細(xì)與之前的貨單明細(xì)無法一致有多少,如何做到貨物流一致,因為供應(yīng)商開發(fā)票是根據(jù)實(shí)際已銷售的商品開,開發(fā)票他們不再重開發(fā)貨單,他們說之前已開過發(fā)貨單了,這樣我們就無法取得與發(fā)票明細(xì)一致的發(fā)貨單,我們應(yīng)怎么處理呢?
你好,我們是一家餐飲公司,主營食堂經(jīng)營和食材配送,我們有部分供應(yīng)商沒有按照實(shí)際明細(xì)開發(fā)票(例如我們進(jìn)貨的產(chǎn)品是瘦肉、腿肉、大骨等),對方發(fā)票名稱只開(豬肉)然后對應(yīng)當(dāng)月的總金額,但我們進(jìn)銷存明細(xì)都有登記能夠匹配得上,只是發(fā)票沒辦法詳盡。 目前有客戶需要開的發(fā)票名稱跟我們進(jìn)項的產(chǎn)品名稱沒辦法對應(yīng)得上,是實(shí)際經(jīng)營的業(yè)務(wù),稅收分類的大類也是一致的,只是明細(xì)沒辦法按照名稱一對一,想問下這樣開票可以嗎?
老師,我問個問題哈,就是我們是汽車維修廠的,外賬會計告訴我這個給客戶開發(fā)票這些配件的明細(xì)可以隨便開,除了潤滑油之外,他說不是按你進(jìn)來的是什么,然后就開出去是什么的明細(xì),他說的是按比例在稅務(wù)那邊是什么意思?
老師,我們購進(jìn)貨品對方給的明細(xì)單寫了一個單獨(dú)的運(yùn)費(fèi)491元,剩余貨品總額2000元,但是他們不能開運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,所以這個運(yùn)費(fèi)單獨(dú)給我們開了一張貨品大類的票,那我要把這個金額計入這次的產(chǎn)品上嗎,開了兩張票,一張是有明細(xì),運(yùn)費(fèi)那張沒明細(xì)
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項稅是什么意思?
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎