1號,他有沒有虛開的發(fā)票?
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫存商品是負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負(fù)數(shù)那庫存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因?yàn)槲沂墙ㄖ袠I(yè)。我們設(shè)計(jì)工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
請問,商貿(mào)有限公司,加工的商品,出售出去,是每次出售有了收入接著結(jié)轉(zhuǎn)本銷售單的成本,還是月底再結(jié)轉(zhuǎn)成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本看余額表里庫存商品的數(shù)量和單價(jià)來結(jié)轉(zhuǎn)成嗎?
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個(gè)月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫存商品-a商品的余額為實(shí)際庫存數(shù)?
老師,銷售庫存商品,如何計(jì)算商品單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?因?yàn)楣局坝猩唐愤€在倉庫里,不知道這批商品的成本,只知道數(shù)量,現(xiàn)在要如何計(jì)算商品單價(jià)呢?上一個(gè)月的成本都知道!
老師一家商貿(mào)公司,購買的庫存商品,和銷售出去的商品數(shù)量完全匹配不上,銷售的一些商品數(shù)量,甚至庫存都沒有。 這種如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級會計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會扣分嗎?
中級會計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購商品需要哪些附件
開進(jìn)來的這些都是你實(shí)際購入的嗎?
這種情況感覺有
但是我沒問,是不是有風(fēng)險(xiǎn)
稅務(wù)3月份剛開立的
有風(fēng)險(xiǎn)。主要是你沒法判斷他給你開進(jìn)來的是不是你只真實(shí)購買的。萬一是對方虛開發(fā)票呢?
目前就是申報(bào)這個(gè)季度的稅,也是幫別人忙。 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本按照收入的多少比例結(jié)轉(zhuǎn)合適?
你好,可以按照80%或者90%
好的,開的銷售,錢沒進(jìn)來,進(jìn)項(xiàng)款也沒付出去,目前才接觸,看不出來,是都虛開。如果長期的,是不是很危險(xiǎn)這家公司
發(fā)貨單運(yùn)輸單這些有嗎?
都沒有給到我
我就是相當(dāng)于幫朋友代理一下賬,是朋友自己接的公司
目前就是申報(bào)一下3月份的
那你長期給他做嗎?偶爾的做一兩個(gè)月,這個(gè)沒有關(guān)系,如果是長期做的話,需要有這些原始憑證
好的,謝謝老師
工作愉快。工作愉快