同學(xué)你好 可以申請出口免稅的
出口退稅,是退的出口貨物相對應(yīng)的國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅嗎?那A國購進(jìn)貨物再賣給B國這種是怎么算的?非生產(chǎn)型的外貿(mào)公司,國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅只能退,不能抵嗎?
外貿(mào)企業(yè),出口退稅開的是普通發(fā)票,不能退稅,需要視同內(nèi)銷征稅嗎
老師你好,公司是外貿(mào)出口企業(yè),出口了一批貨物,國家規(guī)定這類貨物不允許退稅,那我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何入賬,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?收到的境外收入是要視同內(nèi)銷嗎?確認(rèn)出口收入的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做
外貿(mào)出口企業(yè),外購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅局做出不與退稅處理,視同內(nèi)銷,已經(jīng)出口退稅勾選了,后續(xù)應(yīng)該怎么處理
公司收到供應(yīng)商貨物,免費(fèi)贈送,也不提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我公司出口收匯,我公司出口貨物后不能退稅,開票是免稅還是視同內(nèi)銷
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會自動申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?