你好,對(duì)方給你開的嗎?是你購買的嗎?
做出口退稅的發(fā)票,專管員說有個(gè)字錯(cuò)了不能進(jìn)行退稅,我們聯(lián)系了開票方讓對(duì)方紅沖重開,我們這邊做了紅字表,還需要做什么,還需要在什么平臺(tái)填數(shù)據(jù)嗎?
出口退稅發(fā)票已勾選確認(rèn)提交后發(fā)現(xiàn)開票信息開錯(cuò)了,對(duì)方這個(gè)月重開了紅字發(fā)票過來,又開了一張正常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這個(gè)月增值稅報(bào)表有顯示有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是直接上這張票還沒有退稅成功,請(qǐng)問這要怎么操作?
老師您好!我司去年12月份開具專票給對(duì)方,對(duì)方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號(hào)有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師您好!我司去年12月份開具專票給對(duì)方,對(duì)方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號(hào)有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
生產(chǎn)型出口企業(yè)本月外銷沒有出口也未開發(fā)票,但是在本月發(fā)現(xiàn)之前月份有筆外銷的發(fā)票開票有誤,要沖紅,但是正確的發(fā)票已在上個(gè)月開好了!那就是增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)的是免抵退那里是負(fù)數(shù)了,這樣會(huì)有什么影響嗎
老師,請(qǐng)問年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項(xiàng)目需要記到成本里邊
工商年報(bào)是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報(bào)時(shí),電子稅務(wù)局里面研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進(jìn)貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動(dòng)仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請(qǐng)問報(bào)關(guān)單這里是人民幣會(huì)和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
是有影響的,需要一樣。
是對(duì)方開給我們的 我們的采購發(fā)票,對(duì)方今年紅沖后并重開就可以了吧
去年的發(fā)票今年紅沖后開正確的數(shù)量 對(duì)退稅會(huì)有影響嘛
對(duì)的是的,他今年給你開進(jìn)來,你沒有推薦也可以打,你先幫我退學(xué)之前收到的發(fā)票就行了,正確的就可以啊
沒看明白
是你申請(qǐng)退稅之前收到了正確的發(fā)票,不影響。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。