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老師,請問用以前季度的稅控盤購買費(fèi)用抵減了本期的增值稅,抵減后怎么寫分錄呢?

2024-04-15 10:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-15 10:23

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款、 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款、 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2024-04-15
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字 2020年買的稅控盤,先做費(fèi)用,等到以后要交稅的時(shí)候,再做稅控盤遞減分錄可以的
2021-02-10
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額
2023-09-08
你好,同學(xué)。還是可以抵扣的
2021-01-19
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2020-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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