你好,機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票就可以抵扣的,銷(xiāo)售方一般納稅人13%的。
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)車(chē)票第一聯(lián)用來(lái)留存,第2.3聯(lián)用來(lái)作賬和抵扣可以的嗎 一般納稅人購(gòu)車(chē)發(fā)票為機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票不能抵扣,必須要換開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票并認(rèn)證后才可以抵扣,還要去換開(kāi)增值稅發(fā)票
老師,公司是一般納稅人,公司在購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)取得《機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā) 票》時(shí),公司可憑《機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā) 票》注明的稅額抵扣增值稅和企業(yè)所得稅嗎?還是必須要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn),一般納稅人公司,購(gòu)買(mǎi)車(chē)票,是開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票嗎,是可以抵扣稅額的嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人購(gòu)買(mǎi)新車(chē)取得的機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,可以用來(lái)抵扣13個(gè)點(diǎn)的稅嗎?
老師,公司是一般納稅人,公司買(mǎi)車(chē),取得的機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票增值稅額可以認(rèn)證作為進(jìn)項(xiàng)抵扣的吧?
老師個(gè)體工商戶(hù)用業(yè)主個(gè)人賬戶(hù)收款開(kāi)票有問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表中資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算?
一般納稅人報(bào)廢使用過(guò)的二手車(chē),未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車(chē)賣(mài)給個(gè)人,有哪些稅
老師,公司以租代購(gòu)來(lái)的車(chē)輛,每期按付款金額來(lái)開(kāi)發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒(méi)報(bào)稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識(shí)別啊
請(qǐng)問(wèn)施工人員工資是計(jì)提在施工成本里面,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,并沒(méi)有計(jì)入主營(yíng)成本,需要納稅調(diào)增嗎?
按照發(fā)票的稅額,你看下對(duì)方是。一般納稅人還是小規(guī)模。
老師,機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票可以抵扣,對(duì)方也可以出具增值稅專(zhuān)用發(fā)票是吧?取得這兩種發(fā)票都可以抵扣13%的稅是吧?一次性抵扣嗎?
你好一手的車(chē),開(kāi)的就是機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票。
所以你這個(gè)需要掛牌,所以不能再開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票了。
哦,購(gòu)買(mǎi)新車(chē)就是取得機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票。對(duì)方如果是一般納稅人,那取得的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票就可以按照13%的抵扣,一次性抵扣就行是吧?
對(duì)的可以的,可以這么做的。
本月13%銷(xiāo)項(xiàng)太多,老板說(shuō)買(mǎi)臺(tái)新車(chē)要抵扣進(jìn)項(xiàng)。
可以的,只要生產(chǎn)辦公用的就行
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。