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請問差旅費報銷單后付的單據(jù)出差人吃飯沒有正規(guī)發(fā)票,只是白條的收據(jù)可以付在報銷單后面嗎?還是說不用付把金額寫在報銷單飯費上,應該怎樣處理?感謝。請說的詳細些

2024-04-15 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-15 10:16

可以的,寫清楚就行,沒有票的納稅調(diào)整就行。不影響現(xiàn)在的報銷做賬。

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快賬用戶6982 追問 2024-04-15 10:20

沒有飯費,在差旅費報銷單上有一欄飯費補貼寫的那一欄上不可以嗎?這樣所得稅不就不用調(diào)整了嗎?不是這樣嗎?感謝回答。

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齊紅老師 解答 2024-04-15 10:20

要是補貼咱寫上也行,屬于差旅費補助那種不用發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2024-04-15 10:21

差旅費補助不用發(fā)票也不用納稅調(diào)整。

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可以的,寫清楚就行,沒有票的納稅調(diào)整就行。不影響現(xiàn)在的報銷做賬。
2024-04-15
同學你好,結(jié)賬的時候應該是指12月份的憑證已經(jīng)錄完了,四千無運費的發(fā)票提供有收據(jù)和支付截圖可以白條入賬的
2024-01-24
您好 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉(zhuǎn)賬可以 需要填寫付款申請表 如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人 填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人 需要填寫費用報銷單 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取 需要填寫備用金申請單 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,如果單位財務制度允許 可以存在出納的個人賬戶上使用 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以
2020-11-01
你好,首先就是要在以后的支出中,報銷單都開具公司抬頭的發(fā)票,根據(jù)發(fā)票從公戶報銷 之前的可以先根據(jù)代理公司的科目余額等做起初
2024-02-29
您好。 可以兩筆匯合在一起,寫一張報銷單的, 謝謝!
2020-12-30
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