借應交稅費、應交增值稅、 貸營業(yè)外收入政府補助。
小規(guī)模納稅人未超小微企業(yè)減免的增值稅怎樣做賬?
請問下小規(guī)模納稅人減免的增值稅怎么做賬?
小規(guī)模納稅人減免的增值稅怎么做會計分錄
小規(guī)模納稅人減免的增值稅怎么做會計分錄
小規(guī)模納稅人減免的增值稅怎么記賬
董孝彬老師,有件事很急,請問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬+,可給第三方攜程手續(xù)費開票金額也差不多30萬+了,攜程手續(xù)費差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請問如何處理比較合適?
老師像稅率申報的印花稅申報重復了。我應該怎么刪除他?這是以前年度的,稅局讓補的。22年發(fā)生的事情,補22.23.24年印花稅。發(fā)現(xiàn)只能一年一年報,我22年申報重復了。想刪除他
一個企業(yè),只有一個自然人股東,注冊資本1000萬,現(xiàn)實際投資100萬。 現(xiàn)在該企業(yè)對外欠繳大額稅款,稅局可以要求股東補足注冊資本嗎? 如果股東不去補足注冊資本,而是通過減資到100萬的方式,稅局有法律依據(jù)對股東個人財產(chǎn)實施強制措施嗎?
老師,我當期預交增值稅2萬,,進項稅3萬,銷項稅8萬,這些稅怎么做結轉
老師,我們是一家物流公司,就是拼多多送貨,都是承包給個人配送,這樣社保怎么處理,好一點?
老師好,A公司和B公司合伙成立了C公司,C公司員工是由A,B兩家公司派去的員工工資也在原公司發(fā)放,C公司可以把A,B公司發(fā)放了的工資直接轉給各自的公司嗎?個稅在哪個公司申報?
老師,您好,請教您兩個問題哈,第一,比如說,我們采購的試劑盒一百萬,廠家額外贈送我們二十萬的試劑盒,贈送這二十萬沒有給我們開發(fā)票,只給了我們出庫單,我們根據(jù)他的出庫單入庫,然后后期按正價給它賣掉,正常開給下游發(fā)票,這樣合理嗎?第二個問題就是,我們采購的試劑盒發(fā)票規(guī)格型號寫的很清楚,我們賣出去的時候規(guī)格型號可不可以寫的模糊一些,比如說,開進來是(血氣分析檢測卡 50人份/盒),我們開出去是 ( 血氣分析檢測卡 10盒),這樣行嗎?
做石材的雙定額個體戶收客戶幾個稅點好呢
公章丟了,該怎么辦,去哪補
出口退稅申報時出口發(fā)票號碼填寫錯誤,已經(jīng)退稅成功,后面自己發(fā)現(xiàn)填錯了怎么修改,只有把退稅款退回稅務局重新退稅一種辦法嗎
老師您好! 直接沖原來的應交增值稅嗎
你好,對的是的,充你的應交稅費,應交增值稅貸方。
那為什么有的人說,借應交稅費、減免稅 貸營業(yè)外收入呢
小規(guī)模就一個增值稅應交稅費,應交增值稅,他哪來的減免稅額?
我都被弄糊涂了
一般,普票沒開超的情況下,期末應交增值稅應該為零的吧
轉到營業(yè)外收入
對的對的沒有問題的。
我說的是,普票專票都沒開超
好吧,可能有的會計做賬方法不同
謝謝老師
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅。 不管專票普票,都是做這個科目,這個明白吧? 就這一個科目,如果不需要交稅的, 借應交稅費應交增值稅, 貸營業(yè)外收入, 季度末做這一個。如果需要交稅,季度次月申報之后,借應交稅費應交增值稅貸銀行
嗯嗯,明白,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。