你好 現(xiàn)在的季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表應(yīng)該是按照年度寫數(shù)據(jù)的 都是些截止本年度到現(xiàn)在為止的數(shù)據(jù)進(jìn)去的
老師,我上二季度是虧損的,2個(gè)季度加起來(lái)虧了2萬(wàn)多,但是這個(gè)季度是盈利的,盈利7500元,這個(gè)所得稅分錄應(yīng)該怎么做
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬(wàn)塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬(wàn),但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對(duì)的嗎
老師您好,我們公司去年虧損了40多萬(wàn),今年第一季度的虧損了4萬(wàn)多,現(xiàn)在第二季度盈利了30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)企業(yè)所得稅怎么算,
老師,我2022年虧損2萬(wàn),假如2023年3月份我盈利3萬(wàn),那我報(bào)2023年第一季度所得的時(shí)候是彌補(bǔ)之前虧損2萬(wàn),按盈利1萬(wàn)萬(wàn)交所得稅,還是直接交盈利3萬(wàn)的所得稅
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司2022年1-12月一整年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-2萬(wàn)元,到了2023年1-3季度盈利了1萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)在2023年1-3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)要交企業(yè)所得稅嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
加油 等你的好評(píng)哦
哦哦 這樣子的啊 那好的 我申報(bào)的時(shí)候關(guān)注著 也只能從下個(gè)季度才能看出來(lái)是吧
你好,按照年度累計(jì)金額寫數(shù)字的,你每個(gè)季度關(guān)注了