你好,分錄,借銀行存款0.02借財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.02
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)? 產(chǎn)生銀行手續(xù)費(fèi): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 4 貸:銀行存款 4 收到利息:借:銀行存款 8 貸: 財(cái)務(wù)費(fèi)用 8 結(jié)轉(zhuǎn)利息: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 4 貸:本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 4
支付了1筆手續(xù)費(fèi)500元,及存款利息9000元,要做轉(zhuǎn)賬憑證嗎?具體會(huì)計(jì)分錄?1、借,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用\利息收入一9000,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤(rùn)8500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入一9000,對(duì)嗎?
支付了1筆手續(xù)費(fèi)500元,及存款利息9000元,要做轉(zhuǎn)賬憑證嗎?具體會(huì)計(jì)分錄?1、借,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用\利息收入一9000,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤(rùn)8500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入一9000,對(duì)嗎?
老師,期末財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù),我在借方正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)了,在填寫損益表時(shí),我是在財(cái)務(wù)費(fèi)用里調(diào)減財(cái)務(wù)費(fèi)用還是在財(cái)務(wù)費(fèi)用-其中利息支出(減利息收入)里調(diào)?
老師,您好,只有一個(gè)利息收入,是財(cái)務(wù)費(fèi)用,在填寫利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用時(shí)候要填負(fù)數(shù)還是正數(shù),分錄是借:銀行存款貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師這里購(gòu)入了固定資產(chǎn)設(shè)備,我們沒有使用,計(jì)提的時(shí)候是計(jì)入“管理費(fèi)用”科目么?請(qǐng)問可以稅前扣除是么? 您看下我這里描述的對(duì)么?如果稅務(wù)來查的話,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
我們數(shù)燃?xì)忸愋袠I(yè),上年的營(yíng)業(yè)收入是24916426.42元,安措費(fèi)怎么提取?怎么做分錄?
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款,應(yīng)該怎么做賬
現(xiàn)在小規(guī)模公司,普票可以開1點(diǎn)嗎?
拓展費(fèi)用應(yīng)該記職工教育經(jīng)費(fèi)還是福利費(fèi)呢?
金額怎么不能變紅,要不提交不了答案
請(qǐng)問老師,工程項(xiàng)目異地預(yù)繳增值稅后,一定要同時(shí)預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
總工業(yè)園帶收電費(fèi)-收工業(yè)園小廠里每家電費(fèi),然后交于供電局,這樣情況下怎么給小廠開發(fā)票?。?/p>
我想問一下,我們要采購(gòu)一個(gè)商品,在招標(biāo)文件中是否可以指定購(gòu)買某一個(gè)品牌呢?
老師你好,我用的T3軟件,T3已有賬套,再建一個(gè)賬套怎么建
我寫的是借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用借方-0.02
可是利潤(rùn)表取數(shù)不對(duì)呀。財(cái)務(wù)費(fèi)用499.98還它明星財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用500
我寫的就是借銀行存款0.02借財(cái)務(wù)費(fèi)用借方-0.02
那就是軟件取數(shù)錯(cuò)誤導(dǎo)致