你好可以的 可以這么做的

老師,好。我們公司是電商行業(yè),客戶買的東西的錢都現(xiàn)在第三方平臺放著(拼多多了,淘寶了,等等),然后第三方會給我們開一部分信息服務(wù)費(fèi),這個錢直接在我們第三方賬戶里面扣錢,最后我們會把在第三方賬戶里面的錢取出來。這些賬怎么做合適
老師,我們公司購買了10張汽車油卡送給客戶,發(fā)票上的名稱是預(yù)付卡銷售,那做賬時:借預(yù)付賬款,貸銀行存款,是不是等送給客戶后我就可以做:借:銷售費(fèi)用貸:預(yù)付賬款?這個銷售費(fèi)用二級科目一般是業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是什么費(fèi)用多???
公司是做生物醫(yī)學(xué)服務(wù)類的,客戶有筆經(jīng)費(fèi)想讓我們以服務(wù)費(fèi)的方式開票,然后客戶報賬支付給我司,公司用這筆費(fèi)用幫其代購一臺一萬多的電腦,這個賬務(wù)上怎么處理?購入的電腦不是固定資產(chǎn)嗎?電腦給到客戶后就不在公司賬面了這個怎么處理?
老師,我們公司是做軟件技術(shù)的,就是原料是芯片,然后我們軟件部門加功能進(jìn)去作出一個樣品給客戶看,客戶覺得可以我們委托工廠幫我們加工,這個賬務(wù)要怎么處理,麻煩列一出來
我們公司年底時購買了11萬左右的煙酒用于年底給幾個客戶拜年了,請問這筆錢除了計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)之外還可以計入其他科目嗎?因?yàn)榻酉聛砦覀児局星锖蛧鴳c時也會購買差不多價格的東西贈送客戶,加上每年差不多有5–10萬的餐費(fèi)招待客戶,我怕今年年底的時候業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目上數(shù)字過大,不能在所得稅前扣除,所以請教第一個問題,謝謝
我不想沖進(jìn)項(xiàng)只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
你好老師我請教你一個問題,有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)借393539.83進(jìn)項(xiàng)稅51160.17貸法人,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是費(fèi)用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。裝修費(fèi)沒齊全且沒竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費(fèi)嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬,目前只收到300萬發(fā)票,還剩200萬未收到發(fā)票且未付款。可以按照500萬的基數(shù)去攤銷嗎?
老師,我們是上個月才下來的營業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛
選項(xiàng)D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營所得? 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營單位的呀
老師我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀,我們是采購商品后再批發(fā)賣出去,當(dāng)月不會所有的都賣出去呀,我采購和配送的時候都做應(yīng)交稅費(fèi)的銷和進(jìn)了。


好的,感謝
不用客氣,周末愉快
如果不這樣做,是不是就視同銷售呢
嚴(yán)格來說就是需要視同銷售,正規(guī)的都需要視同銷售繳納增值稅的。
就要交增值稅還有所得稅,做招待費(fèi)可以稅前扣除一部分
是的,對的。你做了視同銷售的話,你這個銷售費(fèi)用可以全部抵扣所得稅。
那做招待費(fèi)不會出什么問題吧
你好,有風(fēng)險的,你單位少交了稅款。
銷售的成本可以抵扣所得稅,就是收入要交一個增值稅,如果是小規(guī)模納稅人,沒到起征點(diǎn)是不是也是免稅的呢
是的,對的,不需要繳納增值稅。
如果視同銷售的話,那我這邊之前沒有報稅,那下個月是不是可以補(bǔ)交呢
你好可以的,可以補(bǔ)的。
好的,我知道了,那我覺得還是視同銷售要劃算,但是就怕下個月超過了30萬
你看下第一季度的還能修改嗎?第一季度超過了嗎?
沒有超過,這個分錄怎么做呢,如果這個是送個個人的,那我還要代繳個稅嗎?
借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交水費(fèi)交增值稅 給個人的需要代扣代繳20%的個稅偶然所得