二手車公司現(xiàn)在增值稅不是減按0.5%了嗎?
公司銷售自己使用過(guò)的二手車,由二手車公司開(kāi)具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我司如何申報(bào)繳稅。
銷售二手車的公司,小規(guī)模,開(kāi)二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,如何做賬
請(qǐng)問(wèn),我們公司是二手車銷售公司,我們銷售了一臺(tái)二手車,發(fā)票是由二手車市場(chǎng)幫我們開(kāi)具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給購(gòu)買方,那申報(bào)增值稅是由二手車市場(chǎng)申報(bào)繳稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我是二手車銷售公司,小規(guī)模,我只能開(kāi)反向的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(就是我購(gòu)買二手車的發(fā)票),我銷售二手的車發(fā)票,自己不能開(kāi),是由二手車交易市場(chǎng)開(kāi)具的,二手車交易市場(chǎng)開(kāi)具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,票面上沒(méi)有稅額,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,怎么辦
老師,我們公司是汽車銷售公司,小規(guī)模企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍有賣新車,二手車銷售,銷售汽車配件,過(guò)戶等, 我們賣出的幾個(gè)二手車,是由二手車交易市場(chǎng)代開(kāi)的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這幾個(gè)二手車按0.5%還是按1%交增值稅?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
我不知道,我應(yīng)該在哪里填?
你第一行跟第三行填不含稅金額
然后去填減免稅申報(bào)表
把那2.5%的減免稅額填到減免稅申報(bào)表里
填在哪里老師
對(duì)嗎填在減稅這里,找的這個(gè)3減按0.5,但是期初余額、本期發(fā)生、本期應(yīng)抵、本期實(shí)際抵怎么填??
我點(diǎn)到結(jié)束了嗎?老師請(qǐng)回答下我該怎么填,謝謝
期初不填,本期發(fā)生還有實(shí)際抵減就是不含稅銷售額*2.5%
對(duì),就是這個(gè)政策的了
那我先算不含稅金嗎677600÷(1+3%)
是的,先算出來(lái)不含稅的金額
老師,哪里沒(méi)填對(duì)嗎?它下面彈出來(lái)了感嘆號(hào)
這個(gè)位置填的是2.5%的那個(gè)稅金,不是不含稅金額
677600/(1+3%)*2.5%=16446.60.然后把主表的18欄也填上這個(gè)數(shù)
是不是上面123欄哪里該填數(shù)據(jù)?填什么數(shù)據(jù)?還是提醒沒(méi)對(duì)
上邊1欄跟3欄填677600/(1+3%)=657864.078這個(gè)金額的
對(duì)了嗎老師,整個(gè)流程就是含稅收入÷(1+3%)-含稅收入÷(1+3%)×2.5%=減按0.5%稅繳納?
是的,就是這樣一個(gè)流程的了,你把稅金再核一下,或者把主表應(yīng)交和減免截圖再給我看一下
感覺(jué)不太對(duì)?我沒(méi)算對(duì)嗎
677600/(1+3%)=657864.08應(yīng)納稅額是657864.08*3%=19735.92.減免金額657864.08*2.5%=16446.60,應(yīng)納稅的最后19735.92-16446.6=3289.32
那我對(duì)了,謝謝老師我愛(ài)你
不客氣的,工作順利