您好 您參照這個路徑看看是否可以 【預繳納稅申報】界面,點擊投資人【姓名】 打開【預繳申報編輯界面】,第8行次“投資者減除費用”系統(tǒng)自動進行填報。向下滑動滑塊,點擊23行次“減免稅額(附報《個人所得稅減免稅事項報告表》)”后方的按鈕。 在減免扣除明細表當中,選擇減免事項“個體工商戶減半征收經營所得個人所得稅”,選擇減免性質“《財政部 稅務總局關于小微企業(yè)和個體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》(財政部 稅務總局公告2023年第6號)”,自動帶出減免稅額,確認無誤后繼續(xù)點擊【確定】。
個體工商戶,申報生產經營所得,核定征收的。提示填主表、扣除信息專至《個人所得稅減免報告》。填完收入申報時,提示未享受減免政策,讓修改。在哪修改?
個體戶,小規(guī)模申報生產經營所得,提示填主表、扣除信息轉置《個人所得稅減免報告表》,核定征收的,填寫收入之后,提交申報又提示未享受減免,讓修改。請問我應該在哪修改?
個體戶經營所得匯算清繳,申報時,一直顯示納稅人符合個體工商戶減半征收個人所得稅,個人所得稅減免稅事項報告表在哪里申報
請問老師 個體戶申報個人經營所得,提示符合個體工商戶減半征收個人所得稅優(yōu)惠政策,但未享受該減免,請?zhí)砑樱谀睦锾砑樱?/p>
老師好,在自然人電子稅務局扣繳端經營所得預繳納稅申報時,減免事項報告表填寫時提示(減免稅額出錯),應該怎么處理?該個體戶每個月不申報綜合所得
老師您好!9月1日社保新規(guī)實施請問下年齡超過50歲的阿姨我們酒店有兩個,都沒有買社保,按規(guī)定應該是簽勞務合同的,但這樣稅務上又有問題,因為如果簽勞務合同,就得按勞務報酬來代扣20%的個稅,對方還得提供發(fā)票給我們,肯定不太可能,但是如果按工資薪金所得簽勞動合同,社保這里又不合法,請問這類的要怎么做
老師好,租房發(fā)票客戶可以去代開嗎?
老師公司為全體員工買的菜,沒有支付,計提的具體分錄怎么做
老師,固定資產轉投房,成本模式,比如3月1日轉換的,轉換無差額,那投房折舊是從3月折舊還是4月開始折舊?
老師,固定資產之前有過變動,到最后一個月的時候折舊費很高,怎么處理
旅游行業(yè),跟導游是勞務關系,有什么好的建議發(fā)勞務費。
老師你好,個體工商戶做電商的能做核定征收嗎現(xiàn)在。金額的話一個月大概100萬到200萬
老師,麻煩問下,小規(guī)模企業(yè),資產總額超過5000萬了,印花稅電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動減半征收了,這個申報對嗎
這個這個合報中考慮未實現(xiàn)內部交易影響嗎?
老師好,所得稅匯算清繳中工會經費的實際發(fā)生額是不是上交給國庫的金額?。苛硗夤涃M計提依據(jù)是工資應發(fā)合計數(shù),那是取個稅申報表的合計數(shù)還是取財務賬上的應付職工薪酬呢!每月應付職工薪酬有沖上月計提數(shù)與本月計提數(shù)還有實際發(fā)放數(shù),與個稅還是有出入的。
按照步驟,沒有找到這個選項呢
您選擇其他試試看是否可以申報呢
不行,申報不了
那現(xiàn)在還是這個提示么
是的,還是這個提示
更新了一下,可以了,感謝老師的指導
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!