您好,這個的話是是可以的
公司購買的固定資產(chǎn)特斯拉電動汽車25萬,能抵扣銷項稅嗎
某旅游開發(fā)有限公司(增值稅一般計稅方法納稅人)2019年7月處理已便用過的舊車一批,其中機動車[輛(2007年購入,購入時未抵扣進項稅),原值15萬無,售價5萬無(含稅價);電動車10輛(205年購入,購入時己抵扣進項稅),原值42萬元/輛,售你5萬元/輛(含稅價)。計算處理已便用過的舊車應(yīng)納增值稅稅新。
公司購買新能源汽車,機動車銷售發(fā)票上金額40萬,但是因為國家補貼我們實際支付20萬,這種情況下增值稅抵扣按照哪個價格呢
某汽車租賃公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅加計抵減政策,2021年6月取得汽車經(jīng)營租賃含稅收入為700萬元,從一般納稅人處購進用于租賃的汽車8輛,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上的價稅合計100萬元,及購進用于辦公的汽車2輛,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上的價稅合計46萬元,上期結(jié)轉(zhuǎn)加計抵減額余額為5萬元,該公司6月應(yīng)納增值稅( )萬元。 A. 57.05 B. 76.41 C. 63.73 D. 84.60
【例】A公司增值稅般納稅入增值稅率13%,2019年7月1日“應(yīng)交稅費-增值稅”科目借方余額20萬元(為未抵扣增值稅進項稅額),“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額”科目借方余額5萬元,2019年7月發(fā)生有關(guān)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)。(1)7月2日,購入原材料一批買價400萬元,增值進項稅額52萬元,銷方代墊運雜費9萬元,增值稅額0.81萬元,A公司開出一張銀行承兌匯票。(2)7月5日,購入免稅衣副產(chǎn)品,買價20萬元(增值稅扣除率9%,加計扣除1%),款項以銀行存款支付。(3)7月10日,上月未認(rèn)證的增值專用發(fā)票5萬元已認(rèn)證。(4)7月18日,A公司購入不需安裝生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備價5萬元,增值稅項稅額0.65萬元,款項尚未支付。(5)7月19日,從某房地產(chǎn)公司購入不動產(chǎn),增值稅專用發(fā)票注明的價款300萬元,增值稅額為27萬元,款項已用銀行存款支付。(6)7月20日,A公司銷售商品,不含稅售價800萬元,增值稅銷項視額104萬元,款項及增值稅收存銀行。分錄怎么做
收到建筑服務(wù)費的發(fā)票可以計入服務(wù)費嗎
你好老師,退回的個稅手續(xù)費,匯算清繳的時候填到那個表啊
出口貨物(有批機器設(shè)備轉(zhuǎn)移給關(guān)聯(lián)公司),是否可以申請退稅?
自己手上有客戶需要買房,自己手上沒有房源,東莞企業(yè)提供了房源,房源又是貝殼提供的,貝殼打錢給東莞企業(yè)再下發(fā)個人,現(xiàn)在我負(fù)責(zé)帶客戶去深圳各地看房,最后客戶定下的也是深圳房子。現(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票給東莞企業(yè),應(yīng)稅地,是屬于東莞嗎?我怎么感覺有點就是給這個企業(yè)兼職打工,自己居住地在東莞,但是服務(wù)地又是在深圳,我有點懵。我可以選擇東莞作為應(yīng)稅地嗎。麻煩給個準(zhǔn)確的答案,感謝
請問老師匯算清繳職工薪酬調(diào)整表工資金額怎么取數(shù)呢?
老師,請問我正常上班交的三險,我可以自己再辦一個個體工商戶嗎?有什么稅務(wù)問題嗎?
所屬行業(yè):工業(yè)制造業(yè)-耳機制造,我看公司簡介寫工貿(mào)一體,那我所屬行業(yè)也寫工貿(mào)一體嗎
公司資金不夠了,股東以借款的形式往對公賬戶打款,備注上應(yīng)該寫借款兩個字,還是寫什么?應(yīng)該怎么寫?
兩種情況 一種 合同簽金額55000,開增值稅專用發(fā)票 二種 合同簽金額50000,開增值稅專用發(fā)票,領(lǐng)付5000交通費 無票 哪種合算?
無票的其他應(yīng)付款不需要調(diào)增吧?