你好,是上期留抵稅額,這期抵扣的分錄??
求一份一般納稅人,哪些能開專票,哪些能開普票的明細(xì)模板
老師,我想問一下有專門為了輔助登記有關(guān)于退稅,和收匯或者未收匯對(duì)應(yīng)的合同號(hào),以及其他事項(xiàng)專門的表格嗎?可以發(fā)下嗎?還有有專門的公司,把對(duì)應(yīng)的金額輸入到表格中后,會(huì)自動(dòng)出運(yùn)算金額,也可以發(fā)一下嗎?
老師 開辦費(fèi)申報(bào)年報(bào)時(shí)候需要特別填在某一行嗎
24年暫估的成本,今年5月匯算之前到票,匯算怎么填
老師,開除員工補(bǔ)償款要算個(gè)稅嗎?
申報(bào)個(gè)稅代繳個(gè)稅可以有什么方式,一定要三方協(xié)議公戶扣款嗎
老師,請(qǐng)問就是公司借款給供應(yīng)商,供應(yīng)商還款方式是以分期抵貨款方式的,如果借款一百萬萬,供應(yīng)商分六個(gè)月還款,每月還20萬,怎樣做賬呢
老師問一下、業(yè)務(wù)員出差西班牙給的發(fā)生業(yè)務(wù)費(fèi)用的小票類似那種超市的結(jié)賬單、能在中國(guó)境內(nèi)稅前扣除嘛?問了業(yè)務(wù)員國(guó)外沒有發(fā)票的
老師省內(nèi)的會(huì)員費(fèi)怎么入賬啊
第一小問不會(huì)做 麻煩老師解答一下
是的 不明白怎么處理 還有一個(gè)問題,就是,我這邊資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是不是和電子稅務(wù)局沒有繳納的稅額要對(duì)上呀?
你好,這里銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 如果是有應(yīng)納稅額的情況下,是需要對(duì)上的
稅務(wù)系統(tǒng)顯示有660.07的稅需要繳納,是不是 你好,這里銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)511467.6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)49737.2 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1324.18 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)660.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅660.07呀
你好,是的,是這樣的
中間這個(gè)749.33需要做賬務(wù)處理嗎 這個(gè)差額
你好,不需要特地做賬務(wù)處理。 二者差額干好就體現(xiàn)了之前留抵的稅額抵扣了
好的 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 是不正常的嗎
你好,正常的,比如有留抵稅額或者預(yù)交稅款的情況下
但是我們現(xiàn)在還有660元沒繳納
你好,有660元沒繳納,那資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)就是正數(shù)才是的
我應(yīng)該怎么調(diào)整呀 明細(xì)里面有銷項(xiàng) 進(jìn)想 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)和計(jì)提
你好,有660元沒繳納,那資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)就是正數(shù)才是的(你現(xiàn)在描述是負(fù)數(shù) ) 需要去查明錯(cuò)誤的原因,才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的?
是不是月底需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 已交稅金
你好,需要去查明錯(cuò)誤的原因,才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的? 你這里還沒有告知 為什么這樣(有660元沒繳納,二資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù))
之前沒有做過未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 里面有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 然后差額就是這些
你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn),是不影響資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)余額的,只需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就好了
好的 現(xiàn)在已經(jīng)正確了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?