您好,以平臺(tái)的總金額為收入,確實(shí)是有發(fā)生這么多的銷售的
老師請問外貿(mào)銷售收入是根據(jù)報(bào)關(guān)單上的金額美元乘以哪天的匯率確認(rèn)的嗎?為什么我們家報(bào)關(guān)單上的金額是16100 實(shí)際到賬是16565
老師請假一個(gè)問題 在線上平臺(tái)銷售商品,平臺(tái)扣除售后金額1000,但是實(shí)際只收到20件的貨,這20件的貨是以銷售單價(jià)還是成本單價(jià)來算出實(shí)際損耗金額
老師們,好?。汗咀约寒a(chǎn)品發(fā)貨去亞馬遜倉庫,由亞馬遜代銷,貨款由亞馬遜匯回公司!這種代銷模式下,確認(rèn)銷售收入金額是收到亞馬遜匯入金額!那報(bào)關(guān)出口不能確定為銷售收入,這時(shí)會(huì)計(jì)上如何處理?以及退稅怎樣退的呢?
亞馬遜平臺(tái)的銷售訂單金額數(shù)和實(shí)際報(bào)關(guān)出口的產(chǎn)品金額數(shù),以哪個(gè)為準(zhǔn)確認(rèn)收入?平臺(tái)的總金額是>實(shí)際報(bào)關(guān)出口金額的
老師,這個(gè)自然人開票開居間費(fèi)20萬,按個(gè)稅年納稅所得額那個(gè)稅率表,個(gè)稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項(xiàng)目銷售額,銷項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時(shí)候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開票是按差額開票,那一個(gè)月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值6000萬,公允價(jià)值6400萬。公賬差主要是一個(gè)品牌使用權(quán),賬面價(jià)值1000,公允價(jià)值1400萬。請問在合并報(bào)表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長投做抵消分錄時(shí),問這個(gè)未分配利潤需要減去無形資產(chǎn)多攤銷的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
公司購買了房屋做辦公,還需要裝修,購買合同和裝修合同都有了,也支付了款項(xiàng),但是沒有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時(shí)候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒有利息,這個(gè)老師說總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個(gè)公式算出來和解析答案不一致
老師旅游行業(yè),開票是差額開票,那確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入是按差額后的發(fā)票金額確認(rèn)主營業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,如果按6%確認(rèn)主營業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,來費(fèi)用票的時(shí)候沖抵銷項(xiàng)稅額,那報(bào)增值稅的時(shí)候不含稅和稅額最后金額不一樣,怎么解決
我們是工貿(mào)一體的公司,主外銷,要出口退稅。 公司做亞馬遜,實(shí)際采購供應(yīng)商分自家工廠+別家公司+現(xiàn)金采購(私)。 老板不想公司賬務(wù)出現(xiàn)太細(xì)的采購庫存賬,說要把以后的所有供應(yīng)商都?xì)w在自家工廠下,相當(dāng)于我們公司以后只有工廠一家供應(yīng)商。 法人是同一個(gè),可以這樣操作嗎?
您好,當(dāng)然可以的呀,我們的賬務(wù)清晰就可以了