你好,調(diào)整了具體的什么業(yè)務(wù)的?
匯算清繳納稅調(diào)增后,賬面上的暫估要怎么處理
會(huì)計(jì)匯算清繳調(diào)增后后期實(shí)際支付后要調(diào)減怎么做賬務(wù)處理
匯算清繳調(diào)增的招待費(fèi),賬務(wù)上需要處理嗎?
匯算清繳調(diào)增后,會(huì)計(jì)記賬上需要怎么處理?
匯算清繳調(diào)增后需要退稅,有關(guān)的賬務(wù)處理
老師,個(gè)體工商戶收到政府補(bǔ)貼做賬貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,做匯算清繳的時(shí)候可以扣減嗎?
老師,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人單位,在5月份補(bǔ)繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會(huì)計(jì)分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購(gòu)禮品送客戶,分錄怎么做?
老師你好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)有時(shí)是用銷量額/1.09*0.09有時(shí)又是銷售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結(jié)一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算,沒(méi)有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
招待費(fèi)調(diào)增了
超過(guò)扣除比例的這一部分不需要做賬務(wù)處理。
那未分配利潤(rùn)和應(yīng)納稅所得額不一樣,怎么調(diào)平成一樣呢
好,可以不一樣的,一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn),一個(gè)是稅法利潤(rùn)。
哦,就是稅法上調(diào)整調(diào)減跟我們會(huì)計(jì)上記賬沒(méi)關(guān)系對(duì)吧,會(huì)計(jì)利潤(rùn)永遠(yuǎn)按照實(shí)際記賬記下去,不需要跟稅法平齊對(duì)吧
是的對(duì)的,是這個(gè)意思的。